您好,這個的話,除非有發(fā)票的,否則這個是不允許扣除的
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,你好,是這樣的,我們分公司那邊的業(yè)務要求收入直接打到總公司,然后我們總公司扣除稅后按照90%轉(zhuǎn)給分公司負責人,他那邊提供發(fā)票給我們,您幫我們看一下,這個操作可以嗎?有沒有什么好的辦法,就是收入我們總公司占1他們9,錢是打給對方個人
老師您好,實際工作中遇到這樣一個問題,我們是物流服務企業(yè) ,為一家客戶提供折扣服務,折扣內(nèi)容是為保證我公司利益1-9月份對客戶按收費標準正常收費,正常開發(fā)票,10-12月份,開始根據(jù)其全年的業(yè)務量為給提供階梯折扣,全年作業(yè)300萬噸以上打9折,全年作業(yè)400萬噸以上打8.5折,全年作業(yè)500萬噸以上8折。第四季度收費原則是,補差價收費,客戶少交錢了可以補收,但對于1-9月份已經(jīng)開出的發(fā)票收到的錢 不再根據(jù)折扣價進行退款退票。想和您咨詢一下,這樣做是否有財稅風險?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務局當時是規(guī)定定期定額征收,由稅務機關自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應該怎么辦處理
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務,沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,