您好, 這個(gè)是公司實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)虧損了300多萬,利潤(rùn)表給老板報(bào)給他,他看不懂,他是這樣算的,借了50萬,(應(yīng)收賬款+存貨)的期末減少了150萬,加起來才200萬,那300多萬是怎么虧的?我說有折舊有攤銷這部分都是費(fèi)用,可加起來的金額不對(duì)?我要怎么回答?差額是不是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本的差額部分的折舊和攤銷?
9月份給對(duì)方開了400多萬的發(fā)票,后來到了10月這個(gè)合同執(zhí)行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬的發(fā)票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應(yīng)收賬款,貸:稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額就變得很大了,這樣報(bào)報(bào)表沒事嗎
我司是有限合伙企業(yè),沒有啥業(yè)務(wù),主要是員工持股平臺(tái)用來收付投資款,其他沒啥業(yè)務(wù)。尹9月有一筆銀行利息到賬,導(dǎo)致如下利潤(rùn)表中利潤(rùn)為正。請(qǐng)問應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)
老師您好,小規(guī)模納稅人2022年10月份開出6萬元免稅發(fā)票,借應(yīng)收賬款6萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6萬,這樣處理可以嗎,增值稅申報(bào)表要填哪張表,怎么填
像公司給老板報(bào)銷了1萬,其中有2千是業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是這2千超出今年銷售(營(yíng)業(yè))收入的0.5%”,所以這 2千怎么處理? 本來報(bào)銷1萬和老板拿回來1萬的發(fā)票,我做賬的分錄是: 借:其他應(yīng)付款1萬 貸:銀行1萬 借:管理費(fèi)用1萬 貸:其他應(yīng)付款1萬 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適,合規(guī)?將這2千發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅的形式可以嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
實(shí)際業(yè)務(wù),但是沒有發(fā)票,都是些微信轉(zhuǎn)賬,收據(jù)復(fù)印件
這種你也要做無票收入的
支出怎么做,進(jìn)貨也沒有發(fā)票,都是些送貨單復(fù)印件,原件都沒有,有一批做好的貨,等慢慢賣。做貨的工人也是臨時(shí)工,微信發(fā)工資,,都是老板墊支經(jīng)營(yíng),外賬全部報(bào)上去嗎,感覺有點(diǎn)不對(duì),麻煩老師講一些企業(yè)一般這種情況處理方法
這些沒有發(fā)票的支出,后面還會(huì)收到發(fā)票嗎
收不到,人家不肯開,要加點(diǎn)
你先確認(rèn)費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增處理
這種是否應(yīng)該少報(bào)些支出,都是無票的,萬一到時(shí)候調(diào)增太多,合理嗎?