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老師,我司退貨給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票,這個(gè)貨物是在22年記入成本費(fèi)用里了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)220.88

2023-03-23 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 15:54

你好,這個(gè)肖像寫的不對(duì),應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5507 追問 2023-03-23 16:00

寫錯(cuò)了 是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:01

對(duì)的,是的,正確的可以

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你好,這個(gè)肖像寫的不對(duì),應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-03-23
你好;? 你之前認(rèn)證了抵扣了 ;那你還得轉(zhuǎn)出的;? ?你之前 么有做庫(kù)存商品嗎 ??
2023-04-27
您好,1未收款不調(diào)整銀行存款,2更正以前年度納稅申報(bào)表
2021-07-19
您好,這個(gè)的話,是沒錯(cuò)的,這科目不是添加的,是企業(yè)準(zhǔn)則,上邊自帶的,小企業(yè)上邊沒有
2023-12-19
您好,如果錯(cuò)誤的科目涉及到損益,需要使用以前年度損益調(diào)整。按您舉例,應(yīng)該是應(yīng)付賬款錯(cuò)誤,直接調(diào)整應(yīng)付賬款和現(xiàn)金科目就行
2020-09-18
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