100萬到300萬之間的稅率是10%。

年度利潤總額超過100萬不超過300萬按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬利潤,就是計提90萬*5%的企業(yè)所得稅嗎?二季度累計160萬利潤,(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計240萬利潤,計提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬利潤,計提320*0.25,是這樣算嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅是不是利潤總額不超過100萬(含100萬)按照百分之5算,超過100萬按百分之10算?例如:利潤總額是120萬其中100萬按照百分之5,20萬按照百分之10?
請問老師,所得稅優(yōu)惠政策,稅率100萬以內5%,100-300萬10%,怎么計算數額,是分段嗎?還是超過100萬了,所以的利潤都按10%計算
老師是不是季度利潤總額不超100萬,計提所得稅時按0.025算?如果超過了100萬,100萬以上0.15算,100萬以下部分0.025算對嗎
老師好!科技型研發(fā)企業(yè),利潤總額120萬,在預提所得稅的時候是100萬,按照小微政策稅率0.025來算。超過100萬部分,按10%來計算,對嗎?
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
超過300萬的全部都是按照25%。