你好,借管理費用,進(jìn)項貸銀行存款營業(yè)外收入。
您好老師,收到房租專票,金額:62753.21元 稅金:3270.79元 合計:66024.00元,請問老師如果做會計分錄和每月攤銷?
公司構(gòu)建OA辦公系統(tǒng),合同金額50萬元,支付了,15萬元的預(yù)付款并收到15萬元的專票,請問老師怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好! 客戶付款的時候,比開票金額少99,少付99元說是少做貨,該如何賬務(wù)處理?
收到購買空調(diào)(還沒有安裝)增值稅專票,價稅合計金額是20950,稅款:2410.18元,實際付錢20000元,請問950的差價該如何處理?
老師,您好,收到專票金額合計是1523.43元,支付報銷的是1523元,請問如何賬務(wù)處理?
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置?。?/p>
怎么根據(jù)報表分析公司經(jīng)營情況?有哪些指標(biāo)可以參考
老師好!請問好幾年前的應(yīng)收帳款,收不回來了一直掛著帳,需要怎么處理?
對于固定資產(chǎn)折舊題目的計算,我不太懂,年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法 我看了答案,還是不明白 能教教我嗎? 初級會計
進(jìn)貨價就是零售價,根據(jù)我們的銷售情況次月返利給我們公司,次月15日之給我們發(fā)票該怎么處理?
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費申報),附表一(本期銷售情況明細(xì)表),附表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì)表)、附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費情況表)這些表的,我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個表呀,我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的,有點搞不清了,我4月份進(jìn)項沒有留抵稅額,因為是第一筆出口業(yè)務(wù),不懂報稅,
收到贈送的固定資產(chǎn)如何賬務(wù)處理呢?
借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
確定收入在年終匯算清繳時要調(diào)增啊
你好不需要調(diào)整,就是應(yīng)該交所得稅的。
好的,謝謝您的回復(fù)!
不用客氣,工作愉快。