您好,當(dāng)然可以的呀,成本費(fèi)用先入賬,沒付的掛往來科目,如應(yīng)付賬款
供應(yīng)商存在質(zhì)量問題,款項(xiàng)從應(yīng)付款中扣除,發(fā)票先開具全部貨物的,再開具紅字質(zhì)量扣款部分可以嗎?當(dāng)月開具全額發(fā)票后可以外開具質(zhì)量扣款部分紅字發(fā)票嗎?
老師,麻煩問一下,支付的工程款,留了一部分沒有支付,約定的是質(zhì)保金,質(zhì)量沒有問題兩年后支付,但是對(duì)方給發(fā)票全部開具的是工程款,這樣操作可以嗎?就是錢沒付完,發(fā)票都費(fèi)開出來了,是工程款,沒有付的部分約定的是質(zhì)保金,可以嗎?
一筆款項(xiàng)發(fā)蔈票沒來可以先做借預(yù)付款項(xiàng)貸其他應(yīng)付款然后付了錢沖其他應(yīng)付款
老師,請問比如收付承兌票據(jù),每個(gè)項(xiàng)目都收進(jìn)來誰得票據(jù)下次他要用給他付,那做賬就不分人應(yīng)收賬款—工程款,應(yīng)付賬款-材料/人工費(fèi),我直接全部做應(yīng)收賬款—往來款,應(yīng)付賬款-往來款,這樣可以嗎,然后最后年末這兩個(gè)往來款對(duì)沖,可以嗎
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
老師,如果以后,這部分錢又不付了呢?
哦哦,應(yīng)付而不付是營業(yè)外收入,這個(gè)不合算,不如減沖原來成本費(fèi)用,就當(dāng)是供應(yīng)商給我們優(yōu)惠了
老師,后來不付錢了,就把這個(gè)成本費(fèi)沖減掉,先記在應(yīng)付賬款上是嗎?
您好,是的,就是原來的分錄,做負(fù)數(shù)分錄,這樣應(yīng)付賬款余額也是0