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Q

您好老師,收到房租專票,金額:62753.21元 稅金:3270.79元 合計(jì):66024.00元,請(qǐng)問老師如果做會(huì)計(jì)分錄和每月攤銷?

2020-09-17 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-17 09:39

您好 請(qǐng)問是多少時(shí)間的房租費(fèi)

頭像
快賬用戶1003 追問 2020-09-17 09:40

三個(gè)月的

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齊紅老師 解答 2020-09-17 09:41

請(qǐng)問款項(xiàng)支付了么

頭像
快賬用戶1003 追問 2020-09-17 09:47

已經(jīng)付完了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 09:47

請(qǐng)問付款的時(shí)候分錄怎么寫的?

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快賬用戶1003 追問 2020-09-17 09:48

借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶1003 追問 2020-09-17 09:50

借:預(yù)付賬款66024元 貸:銀行存款66024元

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-17 10:07

收到發(fā)票當(dāng)月 借:管理費(fèi)用62753.21/3=20917.74 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3270.79 貸:預(yù)付賬款 20917.74%2B3270.79=24188.53 第二個(gè)月攤銷 借:管理費(fèi)用62753.21/3=20917.74 貸:預(yù)付賬款 20917.74%2B3270.79=20917.74 第三個(gè)月攤銷 借:管理費(fèi)用62753.21/3=62753.21-20917.74-20917.74=20917.73 貸:預(yù)付賬款 20917.73

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您好 請(qǐng)問是多少時(shí)間的房租費(fèi)
2020-09-17
你們是承租方吧?你這個(gè)之前沒有按月做賬?
2021-03-25
你好,如果咱一般納稅人這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣單獨(dú)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后攤銷的這個(gè)成本費(fèi)用里就不包括這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-03-06
你好,借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款營業(yè)外收入。
2021-08-11
您 好,借:預(yù)付 15 貸:銀行15 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付 這就是無票費(fèi)用,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024-07-15
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