可以,可以跨期處理

你好。我想問一下。我去年有暫估的成本。年底之前沒有沖銷。現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增嗎。還是要怎么處理啊
老師,如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票,今年有部分沒到,在匯算清繳時(shí)調(diào)增了,沖暫估然后計(jì)入當(dāng)期損益可以嗎?
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時(shí)候票回來9w,還有16w匯算清繳的時(shí)候調(diào)增補(bǔ)稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師你好!2021年初對(duì)2020年匯算清繳時(shí),暫估人工成本至今未取得發(fā)票,但由于當(dāng)時(shí)匯繳申報(bào)時(shí)忘記沖紅或扣除暫估成本,虛增了利潤?,F(xiàn)應(yīng)如何處理納稅申報(bào)表及賬務(wù)處理
你好老師,請(qǐng)問應(yīng)付賬款暫估庫存一直遺留之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是沒有紅沖暫估庫存,這個(gè)分錄怎么處理,匯算清繳怎么處理
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


是需要做沖銷處理嗎?
就是成本票還沒收到,需要做沖銷嗎
若確認(rèn)后期能收到發(fā)票,不用沖銷