您好,其他應付款是負債,應付而不付,這是收入,轉入營業(yè)外收入,我們賬豐有虧損大于這個金額,那也不用交所得稅的
老師,其他應付款法人余額過高,會引起稅務稽查么?如果調整的話需要怎么調?
公司賬面有其他應收200萬,其他應付款100多萬,現(xiàn)在要注銷,會計一問三不知,怎么才能合理合法注銷
請教一下老師們:我一般納稅人公司,現(xiàn)在做注銷,稅局電話來說要調其他應付款(其他付款里面不能有金額),這個怎樣調整比較合適?謝謝
老師 做稅務注銷 其他應收款和其他應付款有余額 該怎么處理呢
您好,因企業(yè)要注銷,稅務局要求只能有貨幣資金 負債類除了應繳納稅金其他不能有,現(xiàn)在貨幣資金為0,其他應付款為28533.62,應該怎么去調整
中級會計實務分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
外貿企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎是0,這是資產不是負債,為啥是應納稅暫時性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個建筑公司,承包了一個工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項目的科目設置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網提交補繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會有滯納金嗎
老師,晚上好,租用叉車的押金,付了 6萬,最后只退回5萬,還有1萬收不回來了,請問這個賬怎么做?
企業(yè)劃分為工業(yè),從業(yè)人員20人,營業(yè)收入2708.95萬元,是小型企業(yè)嗎
老師小規(guī)模這個2274.58怎么來的
虧損小于這個金額
您好,其他應付款這么大金額,以前是不是客戶的款打進私卡了么,其他也沒有好辦法,交得不多就交了,一般是以前隱藏收入了
清稅這樣所得稅稅率是多少呀?然后還有這樣的個人所得稅又是多少?
您好,如果我們公司是小微企業(yè),所得稅稅率是5%,就是說清算時稅率和我們平時一樣的 我們是要分紅么,個稅稅率20%
好的,我想問一下那些固定資產,其他應收款,是不是作為資產來算稅?
您好,是的,固定資產要變賣掉,其他應收款要收回來
變賣也不會是原價呀?賬務怎么處理?
您好,當然不是原價,最后就是賬面價值去賣,很低價格賣,還得有資料說明的 固定資產提前報廢可以稅前扣除嗎?可以采用專項申報的方式在所得稅稅前扣除, 參考國家稅務總局2011年25號公告規(guī)定. 固定資產報廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責任人賠償后的余額應依據以下證據材料確認:(一-)固定資產的計稅基礎相關資料; (二)企業(yè)內部有關責任認定和核銷資料; (三)企業(yè)內部有關部門出具的鑒定材料; (四)涉及責任賠償?shù)?應當有賠償情況的說明; (五)損失金額較大的或自然災害等不可抗力原因造成固定資產毀損、報廢的,應有專業(yè)技術鑒定意見或法定資質中介機構出具的專項報告等.
那100萬的固定資產,賣3萬怎么做分錄
?您好,企業(yè)將固定資產對外出售,轉讓,需要按照轉讓價款全額繳納增值稅,并不是按照轉讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產轉入“固定資產清理”科目(注意相關備抵科目一并結轉); 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備(如果有) 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 ?貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
如果沒有賣呢?也已經折舊完
您好,折舊完了,我們沒有設殘值的話,那好辦了,現(xiàn)在賬面就是0,根本不用處理