你好,可以的,差額計入財務費用即可
銀行存款對公賬戶實際支付的貨款是11000元,收到對方公司的開增值稅專用發(fā)票價稅合計13000元,增值稅率13%,請問付的錢和票差額的2000元可以怎么處理?差額可以作為對方給的折扣么?分錄怎么寫?
收到購買空調(diào)(還沒有安裝)增值稅專票,價稅合計金額是20950,稅款:2410.18元,實際付錢20000元,請問950的差價該如何處理?
收到購買空調(diào)(還沒有安裝)增值稅專票,價稅合計金額是20950,稅款:2410.18元,實際付錢20000元,請問950的差價該如何處理?,這950的增值稅怎么處理?
4、甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)(簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人。本年5月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)采用分期收款方式銷售空調(diào),合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貸款,其余貸款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貸款190萬元。(2)將成本為15萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本公司職工宿舍,該批空調(diào)沒有同類品價格。(3)當月銷售空調(diào),收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具值稅普通發(fā)票。(4)購進生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計6.5156
甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務:1、采用分期收款方式銷售空調(diào),合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貨款,其余貨款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款190萬元。2、將成本為15萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍,該批空調(diào)沒有同類產(chǎn)品價格。3、當月銷售空調(diào),收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發(fā)票。4、購進一批電磁爐,作為獎勵發(fā)給職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為0.26萬元。5、購進一批生產(chǎn)設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20萬元、增值稅2.6萬元。6、購進生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計6.5萬元。
員工沒有社保卡,請問會計如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個體戶繳納個稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,請問實際應如何做賬?如何在稅務局申報?是改三年前的財務報表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財務人員的照片嘛?有風險嗎?
老師,補交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應交企業(yè)所得稅,借:應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設定為折舊年限為五年?多提些折舊時間,稅前扣除少點,是不是麻煩少點?
老師,項目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計入什么科目?
車輛使用費金額計入期間費用,需在《A104000 期間費用明細表》第 多少行 填寫計入期間費用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
增值稅該如何處理?
稅額按照發(fā)票的,計入應交稅費-應交增值稅
這樣的話,抵扣增值稅就多了,會不會被查賬?