同學(xué)你好 異地的可以扣除的
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務(wù)外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)會不會以她還沒交稅不認(rèn)我這個差額分包?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師您好,我想咨詢一下,本單位是一家建筑工程有限公司,是一般納稅人,和甲方簽訂了勞務(wù)分包合同,使用簡易計稅,我們從勞務(wù)那里收到了1%的勞務(wù)發(fā)票,我們能不能扣除這部分發(fā)票票面總金額后進(jìn)行預(yù)繳稅款呢,也就是說能不能差額征收
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細(xì),只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點錯了,應(yīng)該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務(wù)收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項稅金額勾選的
老師,具體怎么操作呢?因為上次我們開了發(fā)票給業(yè)主后,月末是按照扣除分包后的金額繳稅的,月初申報的時候,系統(tǒng)顯示我們稅款沒有交全
同學(xué)你好 這個預(yù)交的時候扣除成本就行了 當(dāng)?shù)氐墓こ滩荒芄?異地預(yù)交的才可以
老師,我們是異地預(yù)交的,關(guān)鍵是申報的時候需要怎么填寫呢?老師能說的詳細(xì)一些嗎?謝謝了
本地申報的時候填寫在附表四異地預(yù)交的增值稅然后主表就有了
麻煩您!我這么說吧,開票的時候我是按照上級單位要求全額開的發(fā)票,包括稅額,都是沒有扣除分包額來填寫的。只是在預(yù)交的時候,填寫申報表里我填了分包扣除金額,然后按照差額交稅。但是在申報的時候,系統(tǒng)顯示稅款沒有交全,是不是申報的時候我漏掉了哪一項,謝謝,還望老師能詳細(xì)解答,謝謝了
本地申報還是異地預(yù)繳
本地申報
本地申報不能扣除的哦
成本不能扣除的哦
是異地預(yù)交,然后在我們企業(yè)所在地申報,這樣也不可以扣除嗎?
異地預(yù)交的時候可以扣除成本預(yù)交 本地申報的時候就不能扣除成本了
可是本地申報的時候不扣除成本的話,那不就會導(dǎo)致少交稅嗎?
不扣成本咋會少交稅?這個是多交
那不是我還是要全額交稅???跟抵扣分包沒啥關(guān)系啊
是 你有進(jìn)項才可以抵扣的