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老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,然后把暫估轉到,應付賬款-老師提成,用老師提成進行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了

2021-08-10 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 07:23

你好,把補計提的金額和原來分錄一樣,只是把主營業(yè)務成本改為以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤就可以

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快賬用戶7284 追問 2021-08-10 07:31

就是說,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付賬款-老師提成嗎

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快賬用戶7284 追問 2021-08-10 07:32

那我成本匹配表怎么對的上啊,他不在主營業(yè)務成本這里

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齊紅老師 解答 2021-08-10 07:39

你好那是去年的提成只能和去年匹配。在利潤分配里就不是提成了嗎?主營業(yè)務成本不也要轉到本年利潤嗎?

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快賬用戶7284 追問 2021-08-10 07:42

那去年多計提的呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 07:48

多計提就做借貸相反方向的分錄

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你好,把補計提的金額和原來分錄一樣,只是把主營業(yè)務成本改為以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤就可以
2021-08-10
你好,學員,老師看了,上面分錄沒問題的
2023-09-10
今年借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
2023-08-02
借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù),然后再做發(fā)票的,借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
2022-07-11
是的,就是那樣做的
2024-08-13
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