你好,把補計提的金額和原來分錄一樣,只是把主營業(yè)務成本改為以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤就可以
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,然后把暫估轉到,應付賬款-老師提成,用老師提成進行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會計分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會計分錄?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務成本-負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結轉,但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結轉成本的時候就會設計到主營業(yè)務成本,怎么處理呢
老師您好,我在公司負責成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸: 應付賬款
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
老師,請問一下,個體戶的賬務怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結轉
企業(yè)辭退員工的補償款怎樣入賬
我公司向自來水公司和供電公司購進的水電交納印花稅嗎?老師
老師無票成本20萬待入帳,廢品出售約五萬,需要跟稅局說明無票原因嗎?
選項c怎么理解?如果存在舞弊導致的重大錯誤風險,擴大樣本規(guī)模應該是無效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對嗎
就是說,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付賬款-老師提成嗎
那我成本匹配表怎么對的上啊,他不在主營業(yè)務成本這里
你好那是去年的提成只能和去年匹配。在利潤分配里就不是提成了嗎?主營業(yè)務成本不也要轉到本年利潤嗎?
那去年多計提的呢
多計提就做借貸相反方向的分錄