你好,把補(bǔ)計(jì)提的金額和原來(lái)分錄一樣,只是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以

老師,你好,我問(wèn)一下,就是我去年計(jì)算成本時(shí)候,少計(jì)提了,今年補(bǔ)提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進(jìn)行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計(jì)提少了
老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入,所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來(lái),我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請(qǐng)問(wèn)下做賬的時(shí)候如果需要付款、收票以及成本分開(kāi)錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計(jì)提成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師,之前成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
瀝青混凝土加工費(fèi),開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過(guò)社保或者公積金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開(kāi)這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開(kāi)普票專票都是可以享受30萬(wàn)以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來(lái),根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問(wèn)題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫(xiě)報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫(xiě)一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽(tīng)說(shuō)增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


就是說(shuō),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款-老師提成嗎
那我成本匹配表怎么對(duì)的上啊,他不在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這里
你好那是去年的提成只能和去年匹配。在利潤(rùn)分配里就不是提成了嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不也要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
那去年多計(jì)提的呢
多計(jì)提就做借貸相反方向的分錄