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老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款

2023-09-10 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-10 11:57

你好,學(xué)員,老師看了,上面分錄沒問題的

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快賬用戶7588 追問 2023-09-10 12:06

謝謝老師,這個問題中成本暫估分錄另一種可不可以這樣錄 成本暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時: 沖銷成本暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-09-10 12:07

進(jìn)項稅不能暫估的,學(xué)員

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快賬用戶7588 追問 2023-09-10 12:08

好的謝謝老師!那我還是按前面說的錄入

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齊紅老師 解答 2023-09-10 12:09

是的,學(xué)員,按照前面的分錄錄入

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你好,學(xué)員,老師看了,上面分錄沒問題的
2023-09-10
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
你這個成本是不是歸屬于這個月的
2021-04-15
對的是的,是這么做的。
2022-07-07
你好;? ? ? ?可以的;? 就這樣來處理? ??
2022-02-09
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