你好 你說(shuō)的調(diào)整有余額是什么情況 ?
老師,我們5月工資社??劭?401.57元跟5月實(shí)際繳納的社??劭?320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個(gè)員工的社保,385.31又是多扣另外一個(gè)員工的社保,下個(gè)月工資都要?dú)w還給他們的,924.75是員工繳納部分,因?yàn)樗x職了,公司不給他承擔(dān)社保費(fèi)了,但是他通過(guò)公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個(gè)員工補(bǔ)繳3月未交的社保的額,那這個(gè)賬怎么做啊?
老師,我是新手會(huì)計(jì)。我現(xiàn)在做5月發(fā)4月工資,其中要扣4月個(gè)人社保費(fèi)用??墒俏颐總€(gè)月是平的,系統(tǒng)單上是扣5月社保金額,跟實(shí)際不一樣。如果調(diào)整又有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么回事
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒(méi)要過(guò)工資表,4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題,我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái),直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的,我以后想按工資表的來(lái),但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社??劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我怎么調(diào)賬呢
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題,我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái),直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的,我以后想按工資表的來(lái),但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社??劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
就是如果我更換成發(fā)工資哪里憑證調(diào)整到4月個(gè)人社保金額,就會(huì)有余額
這兩個(gè)是原來(lái)憑證
?你好? ? 你們 社保系統(tǒng)報(bào)的是幾個(gè)人。 你做賬是做的幾個(gè)人 ;? ? ? 人數(shù)有差異嗎 。金額有差異嗎? ? ; 余額不一樣 意思你賬上做的 和你? ?稅務(wù)局系統(tǒng) 扣除的金額不一致嗎??
人數(shù)一樣,就是有個(gè)人金額提高了,所以4月跟5月金額不一樣了。我賬面的社保費(fèi)用是沒(méi)錯(cuò)的,就是工資表跟工資表憑證不一致。 我工資表4月扣4月的社保,但是憑證是扣5月社保的金額。
這樣我上面發(fā)放的工資就跟我工資表不一致。我是哪里要調(diào)整?
是我憑證問(wèn)題
就是按目前我這樣做的憑證但凡有個(gè)月公司調(diào)整金額了,我的表跟憑證就對(duì)不上
你好? 不一樣的話 。你就以實(shí)際發(fā)生的? ?扣款金額來(lái)做金額扣款就行了。? ? ? 比如社保局扣了500 。 你就從 工資扣500來(lái)? ?
那樣會(huì)有憑證里會(huì)差額。怎么處理呢
例如這另外家公司的。我5月扣4月工資扣4月社保,就一直有差額
你好憑證有差異 就調(diào)整就行了。 比如 你們? ?5月發(fā)放4月工資扣4月社保 ; 那么? 你? ? 社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的; 社保局扣多少 你們就做 多少? ?工資發(fā)放扣除即可 。? ? 這樣就會(huì)平衡 。除非是你自己沒(méi)有處理好金額? 科目??
現(xiàn)在調(diào)了,計(jì)提5月社保,發(fā)4月工資扣4月社保個(gè)人就余額出來(lái)了。不知道怎么調(diào)其他。
?你好? ? ? ? ? ?你要么具體說(shuō)下。 你這個(gè)差異金額怎出來(lái)的 ;? ?我才能具體判斷。? ? 你計(jì)提了多少。 繳納了多少??
老師你看我做的憑證,4-5月社保還有工資的
老師對(duì)不對(duì)
我怎么看你的分錄都不對(duì)哪 ;? ? 你這樣參考我寫的分錄來(lái)處理。? 把你之前分錄 紅沖了 ;?? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金