同學,你好 需要補計提的,繳納的個稅也需要做分錄的,這些都要補
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
全部在8月份補計提可以嗎? 還是從4月開始,做每月做一個補計提
同學,你好 還是從4月開始,做每月做一個補計提
社保呢,還有個稅我是9月一起補申報的,是不是就在8月里一起做了
同學,你好 你什么時候補申報?就做在那里
我們老板之前是跟別人合伙干的,現(xiàn)在單干社保呢,社保之前在之前那個企業(yè)買的,錢是在這邊扣的4-7月份 社保我應該怎么做
同學,你好 你公司4-7月份繳納社保嗎?
有的是之前那個公司帶交的,從我們這邊扣錢了
同學,你好 那你這扣錢,他那邊繳納社保,你需要對方提供發(fā)票
提供什么發(fā)票
同學,你好 你給對方錢,對方需要給你發(fā)票,繳納社保服務(wù)費發(fā)票
給了發(fā)票我們就可以直接做賬了嗎?如果沒有發(fā)票那怎么辦
同學,你好 有發(fā)票就可以做帳 沒有發(fā)票,計入營業(yè)外支出
老師沒有發(fā)票的情況下,我就在8月里做調(diào)整4月的社保嗎/借:營業(yè)外支出 帶銀行存款嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,那邊帶交的社保做營業(yè)外支出,那我們自己交的社保,前面4-7月的我應該怎么做
同學,你好 可以看一下,完整的分錄 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
補做前面的也這樣做嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的