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5月銷售100萬產(chǎn)品,確認109萬收入,結(jié)轉(zhuǎn)80萬的成本,開具9萬的銷售發(fā)票。6月初作廢10萬的發(fā)票,作廢的那部分怎么做分錄。

2021-08-05 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-05 18:56

您好 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 應交稅費增值稅(負數(shù))

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快賬用戶5915 追問 2021-08-05 18:57

產(chǎn)品已經(jīng)出庫了,結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 18:58

您好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要用復數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-08-05 18:58

您好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要用負數(shù)

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快賬用戶5915 追問 2021-08-05 18:59

具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-08-05 19:00

借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù))

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您好 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 應交稅費增值稅(負數(shù))
2021-08-05
同學,你好 確認100萬的收入成本,剩余的發(fā)出后確認
2021-04-21
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個未開發(fā)票填寫負數(shù)或者是專票這個欄次是開發(fā)票藍字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
你好 增值稅專用發(fā)票列明價款20萬元,稅金34萬元尚末收到款項。——您看下,這個數(shù)據(jù)對么?
2020-06-15
你好 借;應收賬款 23.4萬 ,貸;主營業(yè)務收入20萬 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3.4萬 借;主營業(yè)務成本12萬 , 貸;庫存商品12萬 借;稅金及附加2萬,貸;應交稅費——消費稅2萬 借;銷售費用0.3萬,貸;銀行存款0.3萬
2020-06-07
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