你好,不需要 你成本不用動(dòng)的
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開了10萬(wàn)。 后期又開了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來(lái)8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要對(duì)方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證)對(duì)方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒(méi)有給我紅字發(fā)票。沒(méi)有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
那老師你教我分錄,我實(shí)在不懂,小白,一月份我開發(fā)票10萬(wàn),成本是8萬(wàn);2月份我開藍(lán)字發(fā)票50萬(wàn),紅字發(fā)票10萬(wàn),分錄怎么寫,成本按什么收入的金額結(jié)轉(zhuǎn)?
9月份銷售發(fā)票開具10萬(wàn),10月份發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄錯(cuò)了,總金額對(duì)的,開具紅字發(fā)票,有開具正確的藍(lán)字發(fā)票,總金額沒(méi)錯(cuò),我九月份分錄寫了個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我十月份寫紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票分錄還需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本?我的成本沒(méi)問(wèn)題
老師,8月的時(shí)候有筆收入并開了專票,10月份發(fā)現(xiàn)這筆發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò),就重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,金額都沒(méi)變,這種情況,10月的憑證里我還用再做一遍這個(gè)分錄嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
我就寫個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票分錄?
對(duì)的,是的,是這么做的。