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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅,確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。(1)12月2日向乙公司銷(xiāo)售A商品,總價(jià)600萬(wàn)元,實(shí)際成本540萬(wàn)元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)存入銀行。因成批銷(xiāo)售,給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。該產(chǎn)品已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備5萬(wàn)元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù),當(dāng)日支付退貨款并開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。該批產(chǎn)品為當(dāng)年8月售出并已確認(rèn)收入,售價(jià)200萬(wàn)元,實(shí)際成本為120萬(wàn)元,因?qū)Ψ皆?0天內(nèi)付款,給予售價(jià)2%的現(xiàn)金折扣。[全部寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄](méi)

2023-11-15 09:48
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 09:48

1. 向乙公司銷(xiāo)售A商品 借:銀行存款 526.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 540萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 76.5萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 540萬(wàn) 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 545萬(wàn) 2. 收到丙公司退回的B產(chǎn)品 借:庫(kù)存商品 120萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -78萬(wàn) 貸:銀行存款 -84萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -200萬(wàn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 120萬(wàn)

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1. 向乙公司銷(xiāo)售A商品 借:銀行存款 526.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 540萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 76.5萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 540萬(wàn) 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 545萬(wàn) 2. 收到丙公司退回的B產(chǎn)品 借:庫(kù)存商品 120萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -78萬(wàn) 貸:銀行存款 -84萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -200萬(wàn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 120萬(wàn)
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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
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你好請(qǐng)把題目完整的發(fā)一下
2021-12-21
1借銀行存款6780000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅780000
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您好,有什么問(wèn)題嗎
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