借費用 貸應付職工薪酬-工資、社保 發(fā)放時 借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款
老師 計提和發(fā)放工資怎么做分錄 需涉及社保 公積金 個人所得稅
計提工資和社保及個稅和發(fā)放工資的分錄怎么做老師
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發(fā)放工資,和計提社保,發(fā)放社保的分錄應該怎么做啊
有社保和個稅,計提工資和發(fā)放工資的分錄該怎么做呢?
計提工資和放放工資,怎么做分錄,涉及到社保個人部分
老師,現在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
應交稅費應交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產轉讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現在收入是0元,現在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?