計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
老師計提7月的社保,公積金,工資,個人所得稅,分錄怎么做啊。個人部分和企業(yè)部分分別怎么計提,分錄怎么做呢。繳納社保,公積金,個稅又怎么做分錄呢。
計提,發(fā)放,工資,社保公積金,個人所得稅如何做分錄
北京的公司,社保,公積金,個人所得稅,工資這塊都是怎樣做的分錄,計提和發(fā)放?
老師 計提和發(fā)放工資怎么做分錄 需涉及社保 公積金 個人所得稅
計提工資社保公積金和發(fā)放工資社保公積金的分錄怎么做
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置???
計提時不是公司代墊的嘛 不用做借:其他應(yīng)付款嗎?
說錯了 是借:其他應(yīng)收款
個人負擔(dān)的社保在工資里面計提,你們單位墊付的借其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保貸銀行存款。
還是不太懂 老師可以帶入數(shù)字嗎 完整的分錄上帶入數(shù)字
應(yīng)發(fā)工資100 個人負擔(dān)的社保80 不考慮企業(yè)的 計提借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬100 支付借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款20,銀行存款80 繳納個人負擔(dān)的的社保借其他應(yīng)付款貸銀行存款20
不是應(yīng)該是 其他應(yīng)收款嗎 這個怎么是其他應(yīng)付款?
你好都可以的,這個看你們自己 先發(fā)工資的,用其他應(yīng)付款 先繳納社保的,用其他應(yīng)收款 自己根據(jù)實際情況來做就行。
還是不太懂 什么先發(fā)工資 先繳納社保 不都是在當(dāng)月繳納的嗎
工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的嗎