計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

計(jì)提社保及發(fā)放工資扣除時(shí)所涉及分錄
老師 計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄 需涉及社保 公積金 個(gè)人所得稅
計(jì)提工資和社保及個(gè)稅和發(fā)放工資的分錄怎么做老師
老師,計(jì)提工資和社保以及發(fā)放工資和繳納社保的會計(jì)分錄是怎么樣的,社保個(gè)人部分我們是公司全額交
計(jì)提工資、社保、發(fā)放工資分錄怎么做 (社保個(gè)人部分2880)發(fā)放工資實(shí)際金額:35931.2
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?


老師,假如這個(gè)月工資1000元,社保300元,個(gè)稅5元,實(shí)際支付695元,我能不能這樣記賬:1.計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用1000貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1000,2.發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—工資1000 貸:銀行存款695 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分300 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅5。假如扣繳社保費(fèi)用600,①借:管理費(fèi)用—社保公司部分300 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人300 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保600,②繳納社保時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社保600,貸:銀行存款600
你好,具體企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保這邊開始不對,企業(yè)管理費(fèi)用社保300 貸應(yīng)付職工薪酬社保300 借應(yīng)付職工薪酬社保300, 其他應(yīng)收款社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的300, 貸銀行放款。
因?yàn)橹挥衅髽I(yè)負(fù)擔(dān)的才做應(yīng)付職工薪酬社保。
哦,哦,社保計(jì)提時(shí)應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用—社保(公司部分)300,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 300,當(dāng)銀行扣繳社保時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社保300,其他應(yīng)收款—社保個(gè)人300,貸:銀行存款600
我把個(gè)人繳納社保的部分放在:其他應(yīng)收款—個(gè)人部分,后面扣繳社保的時(shí)候,直接沖減個(gè)人部分,就是對的嘛,
我還有一個(gè)問題,就是計(jì)提工資的時(shí)候,1000元是含社保個(gè)人部分,我是要全部計(jì)提么??
是是的,是這么做的。
是不是可以這樣理解,社保個(gè)人部分可以抵扣所得稅,是吧
可以的,可以這么理解的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。