采購(gòu)入庫(kù)借原材料貸應(yīng)付帳款 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料 貸應(yīng)付帳款
老師,付材料款時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,過(guò)了二個(gè)月才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),付款時(shí)要怎么寫分錄,發(fā)票回來(lái)后分錄又怎么寫? 在金碟軟件上要怎么查詢之前付出的款,哪些發(fā)票是沒(méi)有回來(lái)的?
老師,采購(gòu)入庫(kù)的發(fā)票,因?yàn)楹脦追N材料,錄入系統(tǒng)的時(shí)候,單個(gè)產(chǎn)品金額對(duì),但是合計(jì)后,金額還差幾分錢,這個(gè)怎么入賬
老師上午好,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)采購(gòu)材料沒(méi)有發(fā)票,幾個(gè)月后對(duì)方開具發(fā)票,老師采購(gòu)時(shí)罵死.發(fā)票回來(lái)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師上午好,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)采購(gòu)材料沒(méi)有發(fā)票,幾個(gè)月后對(duì)方開具發(fā)票,老師采購(gòu)時(shí)、發(fā)票回來(lái)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師接手上個(gè)會(huì)計(jì)帳,做分錄時(shí)對(duì)方會(huì)在摘要里把發(fā)票開具時(shí)期,每張發(fā)票號(hào)碼都寫在摘要里,請(qǐng)問(wèn)有必要嗎?譬如一張采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方會(huì)寫從A公司購(gòu)入×××××材料,開票日期,發(fā)票號(hào)碼214854709 214854708 有多少發(fā)票寫多少。我做只會(huì)簡(jiǎn)單的寫購(gòu)入材料。完事兒了。
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師一般納稅生產(chǎn)制造業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少啊,怎么計(jì)算
計(jì)提社保的分錄怎么寫? 銀行實(shí)發(fā)是7798.65。 公積金是個(gè)人部分500。 社保個(gè)人承擔(dān)部分2274.25 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
立項(xiàng)模板這種有嗎 是自己內(nèi)部的嗎
老師,公司在準(zhǔn)備注銷,但是其他 應(yīng)收款在法人名下,這個(gè)應(yīng)怎么處理(法人不可能也沒(méi)有錢把這個(gè)錢退了)
老師,3月收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)有誤,金額無(wú)誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍(lán)字專用發(fā)票。這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我有一家個(gè)體戶 這個(gè)季度開票不含稅金額20萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)票才17000,我要是沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)啦,我需要交多少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
你好老師,我公司購(gòu)買貨物支付80萬(wàn)元,收到庫(kù)存商品75萬(wàn)元,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票60萬(wàn)元如何作分錄
關(guān)于軟件即征即退,進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>
老師不需要暫估入賬嗎
發(fā)票回來(lái)在紅沖
借應(yīng)付帳款貸原材料 這個(gè)就是沖的