你好,他是為了統(tǒng)計(jì)收到對方發(fā)票的時(shí)間 我們做了表格統(tǒng)計(jì)的 到時(shí)候可以查收到發(fā)票的時(shí)間,付款的時(shí)間,收到貨物時(shí)間
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
老師我想請教一個(gè)問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號(hào)對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號(hào)我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(8)15日,銷售甲產(chǎn)品一批,開具專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元。同時(shí),以銀行存款替購貨方墊付運(yùn)費(fèi)4000元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交購貨方,款項(xiàng)尚未收到。(9)16日,某購貨單位將甲產(chǎn)品一部分退還給宏達(dá)公司,價(jià)款為110000元,增值稅額為14300元,公司已開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退貨款以銀行存款支付。(10)18日,以新研制產(chǎn)品向某公司投資,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為200000元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。(11)20日,銷售乙產(chǎn)品200件,每件標(biāo)價(jià)為不含稅單價(jià)1000元,給予對方提供八折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上,同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。(12)23日,由于管理不善倉庫丟失乙產(chǎn)品一批,生產(chǎn)成本10000元,其成本中耗用原材料比重為60%。編寫會(huì)計(jì)分錄(雖然題目不完整,但是只需要寫這幾個(gè)的會(huì)計(jì)分錄,不影響,謝謝老師?。。?/p>
老師接手上個(gè)會(huì)計(jì)帳,做分錄時(shí)對方會(huì)在摘要里把發(fā)票開具時(shí)期,每張發(fā)票號(hào)碼都寫在摘要里,請問有必要嗎?譬如一張采購發(fā)票,對方會(huì)寫從A公司購入×××××材料,開票日期,發(fā)票號(hào)碼214854709 214854708 有多少發(fā)票寫多少。我做只會(huì)簡單的寫購入材料。完事兒了。
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請會(huì)計(jì)做帳,也沒有財(cái)務(wù)管理規(guī)范意識(shí),除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時(shí)購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報(bào)銷單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理???單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦???這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任吧
老師,請問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
老師您覺得他這樣做是有必要的對嗎?
你們以后需要查對方給你們開發(fā)票的時(shí)間嗎? 不查用不到
我是是施工單位好多都是異地施工異地采購供應(yīng)商雜且多,比較固定的供應(yīng)商比較少。
有可能會(huì)查吧就譬如老板說誒某某付那筆款發(fā)票到了沒有時(shí)我們就會(huì)去查
那你就可以備注的
但是查的時(shí)候查應(yīng)付賬款的貸方不就是發(fā)票到的那個(gè)金額嗎?大芳不就是我司付款的金額嗎
那發(fā)票沒有到你們單位不入賬嗎?
材料到了借原材料或者是工程施工貸應(yīng)付賬款,不一樣做的。
做賬呀。發(fā)票雖然沒到但付款了呀,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,貸銀行 材料到了借原材料貸應(yīng)付賬款
你好,那你這張做賬方法不對呀,人家給你了材料,沒有給你開發(fā)票,你付款了,你借應(yīng)付賬款貸銀行放款,那材料呢,你不做入庫,賬上和實(shí)際不就不一樣了?
款付了貨未到。借應(yīng)付,貸銀行 借在途物資 ,貸應(yīng)付賬款 貨到,票未到 借原材料 貸在途物 資
老師我覺得你說的也對我都蒙圈了到時(shí)怎么做呀。我一直都是外賬的思維看見發(fā)票就做材料入庫了。
你怎么查這個(gè)發(fā)票到?jīng)]到?
能查了就可以的,你可以不用寫的, 你有其他的做法也可以的 這個(gè)沒有規(guī)定必須寫,這些都是你們自己決定,怎么方便怎么來。
我這接的也是代賬的。銀行回單我就是借應(yīng)付賬款,貸銀行??匆姲l(fā)票我就直接借材料借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款 我就直接看應(yīng)付賬款的貸方就是開發(fā)票的金額
你好,你這種有一個(gè)弊端,你知道嗎?材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有到,你一直在應(yīng)付賬款,借方掛著,實(shí)際人家都已經(jīng)給你提供材料了,只是沒有發(fā)票。
老師您說的對。您能不能把完整的分錄給我寫一下呢我這塊確實(shí)注意到?,F(xiàn)在我分錄都不會(huì)做了主要是。要做代帳還行,但是要到企業(yè)做帳我覺得我這種水平肯定不行。
想要體現(xiàn)暫估,借應(yīng)付賬款,對方企業(yè) 貸銀行存款, 貨物到了發(fā)票沒有到,借原材料, 貸應(yīng)付賬款, 暫估發(fā)票到了之后,之前的分錄紅沖,然后再做發(fā)票的 借應(yīng)付賬款暫估貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
老師你說的這個(gè)我理解了。 那如果是款付了,貨沒到,借應(yīng)付貸銀行嗎?用使用在途物資這個(gè)科目嗎
你好對的是的 不做的