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老師接手上個(gè)會(huì)計(jì)帳,做分錄時(shí)對方會(huì)在摘要里把發(fā)票開具時(shí)期,每張發(fā)票號(hào)碼都寫在摘要里,請問有必要嗎?譬如一張采購發(fā)票,對方會(huì)寫從A公司購入×××××材料,開票日期,發(fā)票號(hào)碼214854709 214854708 有多少發(fā)票寫多少。我做只會(huì)簡單的寫購入材料。完事兒了。

2022-12-24 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-24 09:46

你好,他是為了統(tǒng)計(jì)收到對方發(fā)票的時(shí)間 我們做了表格統(tǒng)計(jì)的 到時(shí)候可以查收到發(fā)票的時(shí)間,付款的時(shí)間,收到貨物時(shí)間

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 09:50

老師您覺得他這樣做是有必要的對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 09:50

你們以后需要查對方給你們開發(fā)票的時(shí)間嗎? 不查用不到

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 09:51

我是是施工單位好多都是異地施工異地采購供應(yīng)商雜且多,比較固定的供應(yīng)商比較少。

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 09:52

有可能會(huì)查吧就譬如老板說誒某某付那筆款發(fā)票到了沒有時(shí)我們就會(huì)去查

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齊紅老師 解答 2022-12-24 09:53

那你就可以備注的

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 09:54

但是查的時(shí)候查應(yīng)付賬款的貸方不就是發(fā)票到的那個(gè)金額嗎?大芳不就是我司付款的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-24 09:56

那發(fā)票沒有到你們單位不入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 09:57

材料到了借原材料或者是工程施工貸應(yīng)付賬款,不一樣做的。

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 09:59

做賬呀。發(fā)票雖然沒到但付款了呀,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,貸銀行 材料到了借原材料貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:02

你好,那你這張做賬方法不對呀,人家給你了材料,沒有給你開發(fā)票,你付款了,你借應(yīng)付賬款貸銀行放款,那材料呢,你不做入庫,賬上和實(shí)際不就不一樣了?

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 10:10

款付了貨未到。借應(yīng)付,貸銀行 借在途物資 ,貸應(yīng)付賬款 貨到,票未到 借原材料 貸在途物 資

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 10:11

老師我覺得你說的也對我都蒙圈了到時(shí)怎么做呀。我一直都是外賬的思維看見發(fā)票就做材料入庫了。

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:11

你怎么查這個(gè)發(fā)票到?jīng)]到?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:12

能查了就可以的,你可以不用寫的, 你有其他的做法也可以的 這個(gè)沒有規(guī)定必須寫,這些都是你們自己決定,怎么方便怎么來。

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 10:15

我這接的也是代賬的。銀行回單我就是借應(yīng)付賬款,貸銀行??匆姲l(fā)票我就直接借材料借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款 我就直接看應(yīng)付賬款的貸方就是開發(fā)票的金額

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:18

你好,你這種有一個(gè)弊端,你知道嗎?材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有到,你一直在應(yīng)付賬款,借方掛著,實(shí)際人家都已經(jīng)給你提供材料了,只是沒有發(fā)票。

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 10:22

老師您說的對。您能不能把完整的分錄給我寫一下呢我這塊確實(shí)注意到?,F(xiàn)在我分錄都不會(huì)做了主要是。要做代帳還行,但是要到企業(yè)做帳我覺得我這種水平肯定不行。

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:23

想要體現(xiàn)暫估,借應(yīng)付賬款,對方企業(yè) 貸銀行存款, 貨物到了發(fā)票沒有到,借原材料, 貸應(yīng)付賬款, 暫估發(fā)票到了之后,之前的分錄紅沖,然后再做發(fā)票的 借應(yīng)付賬款暫估貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

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快賬用戶6223 追問 2022-12-24 10:27

老師你說的這個(gè)我理解了。 那如果是款付了,貨沒到,借應(yīng)付貸銀行嗎?用使用在途物資這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-24 10:35

你好對的是的 不做的

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你好,他是為了統(tǒng)計(jì)收到對方發(fā)票的時(shí)間 我們做了表格統(tǒng)計(jì)的 到時(shí)候可以查收到發(fā)票的時(shí)間,付款的時(shí)間,收到貨物時(shí)間
2022-12-24
你好,按實(shí)際入庫數(shù)量做
2020-12-31
你好!你的意思是發(fā)票一次性開給你們,但是材料分批次發(fā)給你們,可以通過在途物資科目核算
2023-04-28
那你這個(gè)全額開發(fā)票的時(shí)候就確認(rèn)收入了,那么沒有收到的錢是放到應(yīng)收賬款處理。那如果說啊,你這個(gè)是先開票后發(fā)貨的話,那么你在開票的時(shí)候就不做收入,發(fā)貨完成之后再確認(rèn)收入。
2021-01-25
首先,需要對之前的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,盡量補(bǔ)充完善相關(guān)的入庫手續(xù)和記錄。 關(guān)于開票的稅率,由于您購進(jìn)的貨物發(fā)票稅率不同,且部分為免稅,情況較為復(fù)雜。 如果您銷售的是自產(chǎn)自銷的花卉苗木,一般可以享受增值稅免稅政策。 但如果不屬于自產(chǎn)自銷,對于之前取得 3% 稅率發(fā)票的貨物,現(xiàn)在銷售開具發(fā)票的稅率一般為 13%。 在開具發(fā)票時(shí),應(yīng)按照實(shí)際銷售的貨物名稱、數(shù)量、金額等如實(shí)開具,并根據(jù)上述稅率規(guī)定選擇適用的稅率。
2024-08-21
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