您好 增值了1塊錢 需要繳納增值稅
請問老師我們在理論上,增值稅是價外稅,是客戶承擔(dān)的,算利潤不包括扣減增值稅,但是在實際工作中產(chǎn)品繳納的稅得扣除么,因為老板不會懂價外稅,銷項減去進(jìn)項,老板只看一個商品去除所有費用后賺多少錢,比如100塊的商品繳納13塊錢的稅,進(jìn)項帶來90*0.13=11.7這樣13-11.7等于1.3,不考慮附加稅的情況,100-90-1.3這樣么,
老師,我想問一下,比如我們公司生產(chǎn)一種商品,增值了1塊錢,但扣除別的費用后,總體是虧損的,請問這種情況需要交增值稅嗎?
老師你好請問我公司是做貨物銷售的,現(xiàn)在我公司給別的公司借款,產(chǎn)生了利息收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有需不需要繳納增值稅,這種情況下還有留底稅額,可以抵扣嗎?
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發(fā)票。請問在這種情況下,我們每年的應(yīng)征增值稅要繳納多少?如果進(jìn)項票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
老師,麻煩問一下,我公司(總公司)在該省份的其他區(qū)設(shè)立了兩個分公司,稅務(wù)局說,增值稅需要按公司報,但是企業(yè)所得稅,需要在總公司申報,那如果分公司,比如虧損了10萬元,總公司當(dāng)期盈利20萬,這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)和分錄
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢