?你好? ?1 是的? ? 這個是掛其他應(yīng)收款的? 2;? ? ?應(yīng)該是做應(yīng)收賬款? ? ? ?做成本 沖應(yīng)收賬款;? ? 主要區(qū)別就是 :應(yīng)收賬款是計算和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)賒銷的往來核算,而其他應(yīng)收款是核算與其主營業(yè)務(wù)無關(guān)的往來。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
#提問#請問老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應(yīng)收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應(yīng)收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應(yīng)收賬款,這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢?謝謝
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費,這是一年的物業(yè)費,記預(yù)收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費-代收物管費,貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?請老師指導(dǎo)
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機器款 收電費:借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個客戶的往來
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
哦!那做成本的話分錄是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,等發(fā)票拿到后做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?那老師小區(qū)物業(yè)電梯檢驗款能做管理費用不?如果做管理費用,往來就是其他應(yīng)收款嗎?
?你好? 1.? ?是的。 就這樣來掛 2.? ? ?是的? 可以走其他應(yīng)收款? 到時做管理費用沖其他應(yīng)收款 ;??
謝謝老師!意思是小區(qū)物業(yè)電梯檢驗款能走成本也能走管理費用,走成本的話是應(yīng)收賬款,走管理費用的話是其他應(yīng)收款,老師對嗎? 還有小區(qū)物業(yè)廉租房裝修費285000,走長期待攤費用3年,這個我攤銷是管理費用,那這攤銷是不是也能走成本呢?謝謝
?你好? ?是的。 是的 就這樣處理 2;? ? ?可以的。 到時 分?jǐn)偤笥嬋氤杀竞怂?