你好,勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過(guò)4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過(guò)4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過(guò)20000元的部分 20% 2、超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過(guò)50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000
老師,個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算方法 怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問(wèn)老師勞務(wù)報(bào)酬4040元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是多少呢?個(gè)稅是怎么計(jì)算的呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳的計(jì)算方法是什么呢?
老師您好:個(gè)人所得稅申報(bào): 進(jìn)勞務(wù)報(bào)酬(適用累計(jì)預(yù)扣法或勞務(wù)報(bào)酬不適用累計(jì)預(yù)扣法),這兩種計(jì)算方法是什么?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那如果是 收入 20000元, 那納稅額是 20000*(1-20%)=16000 ?? 16000是需要繳納的個(gè)稅嗎?
收入 20000元, 那納稅額是 20000*(1-20%)*20%
那你給我的 沒(méi)有乘以20%, 到括號(hào)就沒(méi)有了
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。,是應(yīng)納稅所得
如果是3800 那么就是 (3800-800)*20%?? 這樣嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的??
那如果是 30000呢, 又怎么算呢
超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 30000*(1-20%)*30%-2000
那么高 3800收入 扣除 800 300*0.2 =600 需要繳納600 個(gè)稅呀?
如果是3800 那么就是 (3800-800)*20%的
600 那么高 怎么那么高去
如果是 60000 個(gè)稅需要繳納 12200,那么高去 是不是還有點(diǎn)不對(duì), 太高了吧
如果是 60000 個(gè)稅需要繳納,60000(1-20%)*40%-7000
那老師 稿酬所得 、特許權(quán)使用費(fèi)所得、也是一樣的算法嗎
稿酬所得 、特許權(quán)使用費(fèi)所得,就是稿酬所得 、特許權(quán)使用費(fèi)所得,沒(méi)有加成
什么意思?
沒(méi)有這個(gè),(3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過(guò)20000元的部分 20% 2、超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過(guò)50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000
不懂你說(shuō)什么呢