請(qǐng)問調(diào)整的是什么項(xiàng)目? 稅局讓你修改20年報(bào)表的哪個(gè)項(xiàng)目?
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng),影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
我單位在2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增了扣除類調(diào)整項(xiàng)目金額,然后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,稅務(wù)讓相應(yīng)的修改2020年的企業(yè)所得稅年報(bào)表,應(yīng)該怎么修改呢?
老師,修改22年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表補(bǔ)稅,是直接在A表里修改就行嗎?不用在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫了吧
需要去大廳修改22年多報(bào)的員工薪酬。企業(yè)年報(bào)是不是只需要修改中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表這三項(xiàng)內(nèi)容?
滯納金的納稅調(diào)增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增費(fèi)用, 然后需要補(bǔ)繳納所得稅和滯納金, 那么這個(gè)產(chǎn)生的滯納金 需要回到2020年的納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增?還是直接在2021年的納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整呢? 謝謝
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
在第30行其他調(diào)增的,沒說讓20年怎么改,只說讓我相應(yīng)的修改數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅那張附表的30行,請(qǐng)截圖 還有描述下調(diào)整的原因