您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調(diào)增項目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整,因為稅務(wù)系統(tǒng)是要比對這個滯納金的,是收付實現(xiàn)制
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項,影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補充申報(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
還在籌建的企業(yè),沒完工,沒有利潤表~沒有收入,年度匯算清繳提示有滯納金,在納稅調(diào)整項目明細(xì)里面需要填稅收滯納金,那就有所得稅了,在沒有收入情況下,怎么辦?還需要填什么表可以減掉稅嗎?
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
現(xiàn)在要調(diào)整22年賬目涉及到企業(yè)所得稅,如果調(diào)整后前期繳納的所得稅會退回,需要按照更正后的報表重新繳納所得稅,是不用補繳稅款會退稅,這種情況我需要繳納滯納金嗎
老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳我現(xiàn)在要調(diào)增(個人代開的服務(wù)費發(fā)票),請問我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)多少行次填?謝謝!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?