你好,你的原材料多了,你的應(yīng)付賬款應(yīng)該也多了才對(duì),然后紅沖借應(yīng)付賬款貸原材料。
老師 調(diào)整上個(gè)月記錯(cuò)的憑證 怎么調(diào)整 應(yīng)付賬款記錯(cuò)家了 應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師 上個(gè)月應(yīng)付賬款記少了 原材料記多了 記成了應(yīng)付賬款的數(shù) 稅額沒記錯(cuò) 這個(gè)月怎么調(diào)整 這張憑證
9月份的應(yīng)付賬款全部做錯(cuò)了,做成了 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在國(guó)稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因?yàn)檫@個(gè) 我我這個(gè)月也還沒出報(bào)表。怎么辦?。?/p>
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
有一筆應(yīng)付款,收到發(fā)票時(shí),前財(cái)務(wù)掛錯(cuò)了客戶,把A客戶掛到了B客戶,同張記賬憑證有兩家應(yīng)付款;他在7月發(fā)現(xiàn)了,把整張憑證紅沖了,那么現(xiàn)在的問題是,A客戶賬上少了應(yīng)付賬款,這個(gè)我該怎么操作;
老師,一家公司開了一張票后來因?yàn)閭渥⒂悬c(diǎn)問題紅沖后重開了一張,在做記賬憑證的時(shí)候這三張發(fā)票是登在同一張憑證上還是分別登記啊
我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,計(jì)算要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
辦房產(chǎn)證時(shí)的契稅,后期要交房產(chǎn)稅嗎?
建筑勞務(wù)公司,開了勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票,這部分按含稅金額繳納印花稅,成本都是人員工資,這部分需要申報(bào)繳納印花稅嗎
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一直到折舊結(jié)束之前,每個(gè)季度預(yù)繳所得稅時(shí)都填一遍a201020嗎
個(gè)人轉(zhuǎn)錢到公司賬戶上,也不是公司股東,這個(gè)錢后續(xù)也不用公司返還了,這個(gè)賬要怎么做合理合法?。? 幾萬塊錢,之前一直掛其他應(yīng)付款的,后面老板說這個(gè)錢不用還的,現(xiàn)在要怎么處理好點(diǎn)?
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓在4月商量達(dá)成協(xié)議了!那工商和稅務(wù)變更可以8月才去辦理嗎?
根據(jù)發(fā)票號(hào)可以下載出發(fā)票嗎
老師車輛租賃發(fā)票怎么入賬呀
為什么乙公司包含相遇的賬面價(jià)值不是2500+500
就是把多記的金額記紅字就行 唄
對(duì)的,是的是這么做的。