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請問老師,這道題算今年應交所得額的時候為什么不減加計扣除的200?75%

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2021-07-26 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-26 15:09

你好,從這里題目200屬于你以前年度,不是本年度的,所以不考慮

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你好,從這里題目200屬于你以前年度,不是本年度的,所以不考慮
2021-07-26
同學您好 2016年應納稅暫時性差異200,假設賬面是1200,計稅是1000, 2017年賬面是1500,計稅是1000,暫時性差異是500,但有200是2016年增長的,2017年只增長了500-200=300
2022-05-14
嗯,看題目怎么表示,正常情況下,費用化的要享受這個加計扣除,資本化如果形成無形資產(chǎn),那么攤銷部分也要享受。
2022-09-06
第一個問題啊,稅法口徑,它也是會認可這個折舊的,所以說計稅基礎要用折舊后的金額來計算。2000×175%-2000×175%/10×6/12=3325
2021-07-07
你好,因為這里考慮的是綜合所得是稅籌,你的三個方案都沒有考慮速算扣除數(shù)
2022-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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