你好,從這里題目200屬于你以前年度,不是本年度的,所以不考慮
老師,計稅基礎為什么要用折舊后的計算?為什么不按成本加計扣除?而計算應交所得稅的時候又按成本2000加計扣除,為什么標準不一致呢?
老師,計稅基礎是成本和折舊都加計扣除了, 而計算應交所得稅的時候,成本2000沒有加計扣除,為什么標準不一致呢?
請問老師,這道題算今年應交所得額的時候為什么不減加計扣除的200?75%
老師,這道題里面,應交所得稅為什么是這樣計算的?200跟90這兩個數(shù)字不是2016年的嗎?為啥在計算2017年應交所得稅的時候,要用上 ,沒看懂
老師,為什么這道題計算應納稅所得額減去了10萬的金融資產(chǎn)公允價值的增值?這10萬可以扣除嗎?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉讓專利,轉讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看