第一個(gè)問題啊,稅法口徑,它也是會(huì)認(rèn)可這個(gè)折舊的,所以說計(jì)稅基礎(chǔ)要用折舊后的金額來計(jì)算。2000×175%-2000×175%/10×6/12=3325
老師,請問一下收購煙葉再委托加工計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅時(shí),算成本時(shí)煙葉為什么不用計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的成本?
老師,計(jì)稅基礎(chǔ)為什么要用折舊后的計(jì)算?為什么不按成本加計(jì)扣除?而計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候又按成本2000加計(jì)扣除,為什么標(biāo)準(zhǔn)不一致呢?
老師,計(jì)稅基礎(chǔ)是成本和折舊都加計(jì)扣除了, 而計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候,成本2000沒有加計(jì)扣除,為什么標(biāo)準(zhǔn)不一致呢?
請問老師,這道題算今年應(yīng)交所得額的時(shí)候?yàn)槭裁床粶p加計(jì)扣除的200?75%
老師,請問無形資產(chǎn)資本化的加計(jì)扣除形成可抵扣暫時(shí)性差異,那為什么計(jì)算當(dāng)期所得稅時(shí)要做納稅調(diào)減呢?可抵扣暫時(shí)性差異不是當(dāng)期要多交稅以后少交稅嗎?謝謝!
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
你看一下,用這種方式去計(jì)算,你看一下。
哦哦,知道了。那個(gè)利潤總額507 5里,已經(jīng)扣除了折舊了,所以就不用再減了,是吧?
對的,就是這個(gè)意思。