同學(xué)您好,借銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師你說(shuō)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師這個(gè)第4題,正確會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
哦,還有減免稅額的,借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸減免稅款
借銷項(xiàng)稅額125377.20 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7.69貸進(jìn)項(xiàng)稅額109934.01 減免稅款480未交增值稅14970.88 然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅14970.88貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅14970.88
已最后一個(gè)為準(zhǔn)是嗎 管理費(fèi)用那個(gè)要不要寫(xiě)
管理費(fèi)用的也需要的,金額就是480