你好,是的,是這樣的
老師好:是不是企業(yè)初次購買防偽稅控設(shè)備,以后每年的防偽稅控設(shè)備及設(shè)備維護(hù)費(fèi)合計480元,都可以在每年增值稅應(yīng)納稅額中全額抵免?謝謝
老師,增值稅及附加費(fèi)申報表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這項是不是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實際支付的金額, 會計學(xué)堂勒老師的初級視頻講課,是既可以寫管理費(fèi),又可以寫固定資產(chǎn),做學(xué)堂的選擇題,我選了固定資產(chǎn)和管理費(fèi)用,但答案是不能選固定資產(chǎn),小丸子老師講解是跟固定資產(chǎn)沒關(guān)系
關(guān)于初次申領(lǐng)稅控設(shè)備的費(fèi)用以及后續(xù)稅控設(shè)備的年費(fèi),這都是可以抵減增值稅應(yīng)納稅額的。但是關(guān)于申報表的填寫,減免稅明細(xì)申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現(xiàn)在想要一個正確答案
關(guān)于初次申領(lǐng)稅控設(shè)備的費(fèi)用以及后續(xù)稅控設(shè)備的年費(fèi),這都是可以抵減增值稅應(yīng)納稅額的。但是關(guān)于申報表的填寫,減免稅明細(xì)申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現(xiàn)在想要一個正確答案
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
忘記問了,那每年分錄是如何的?是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 嗎?
你好,這個是一般納稅人單位發(fā)生的支出??
我做的分錄是一般納稅人的是吧?那小規(guī)模是怎樣分錄?
你好,你做的分錄是一般納稅人的 小規(guī)模減免的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師好:有個實務(wù)問題,公司是2013年10月成立的,小規(guī)模納稅人,之前沒有做過內(nèi)賬,都是請外賬公司做外賬;現(xiàn)在公司突然要做內(nèi)賬,建賬的期初余額怎么弄?
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上。 因為之前沒有做過內(nèi)賬,現(xiàn)在是無法直接建賬錄入期初數(shù)的
你是說把2013年10月后的內(nèi)賬都要錄上?這不太可能吧,發(fā)生過的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老師你會怎么開展這個內(nèi)賬工作?
那這個期初數(shù)可以是0嗎?從現(xiàn)在7月開始錄內(nèi)賬,下個月就有期初余額了?
你好,如果是我,只能從業(yè)務(wù)發(fā)生的時候開始建賬,這樣才可以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 期初數(shù)顯然不是0,因為不是新成立的單位?
那公司既然有做外賬,那我就可以拿外賬的期初數(shù)據(jù)開始做內(nèi)賬,這樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎?
你好,這樣是不準(zhǔn)確的,因為內(nèi)賬與外賬的核算范圍不是完全相同的?
那從哪里找2013年單據(jù)補(bǔ)齊分錄?頭大……老師有沒別的好方法和建議呢?
你好,內(nèi)賬補(bǔ)齊需要有內(nèi)賬的原始單據(jù)。如果原始單據(jù)都沒有了,就是巧婦難為無米之炊了