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老師好:是不是企業(yè)初次購買防偽稅控設(shè)備,以后每年的防偽稅控設(shè)備及設(shè)備維護(hù)費(fèi)合計480元,都可以在每年增值稅應(yīng)納稅額中全額抵免?謝謝

2021-07-24 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-24 10:40

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 10:44

忘記問了,那每年分錄是如何的?是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 10:44

你好,這個是一般納稅人單位發(fā)生的支出??

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 10:47

我做的分錄是一般納稅人的是吧?那小規(guī)模是怎樣分錄?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 10:48

你好,你做的分錄是一般納稅人的 小規(guī)模減免的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 17:59

老師好:有個實務(wù)問題,公司是2013年10月成立的,小規(guī)模納稅人,之前沒有做過內(nèi)賬,都是請外賬公司做外賬;現(xiàn)在公司突然要做內(nèi)賬,建賬的期初余額怎么弄?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 18:04

你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上。 因為之前沒有做過內(nèi)賬,現(xiàn)在是無法直接建賬錄入期初數(shù)的

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 18:08

你是說把2013年10月后的內(nèi)賬都要錄上?這不太可能吧,發(fā)生過的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老師你會怎么開展這個內(nèi)賬工作?

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 18:10

那這個期初數(shù)可以是0嗎?從現(xiàn)在7月開始錄內(nèi)賬,下個月就有期初余額了?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 18:17

你好,如果是我,只能從業(yè)務(wù)發(fā)生的時候開始建賬,這樣才可以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 期初數(shù)顯然不是0,因為不是新成立的單位?

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 18:20

那公司既然有做外賬,那我就可以拿外賬的期初數(shù)據(jù)開始做內(nèi)賬,這樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 18:58

你好,這樣是不準(zhǔn)確的,因為內(nèi)賬與外賬的核算范圍不是完全相同的?

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快賬用戶1261 追問 2021-07-24 19:06

那從哪里找2013年單據(jù)補(bǔ)齊分錄?頭大……老師有沒別的好方法和建議呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 21:44

你好,內(nèi)賬補(bǔ)齊需要有內(nèi)賬的原始單據(jù)。如果原始單據(jù)都沒有了,就是巧婦難為無米之炊了

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你好,是的,是這樣的
2021-07-24
以后每年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵免嗎?—可以 初次購買入賬以及維護(hù)費(fèi)的會計分錄為,借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款。抵減的處理為:   按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。 一、增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用,由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。 二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 公司購買的財務(wù)軟件可以抵扣嗎?—可以 每年交的財務(wù)軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)也可以抵扣嗎?—可以 分錄都該怎樣出? 借記管理費(fèi)用,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸記銀行存款
2020-08-23
你好,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都可以抵減的,付款時借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。貸銀行存款。抵減時借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)金額
2020-11-05
您好,維護(hù)費(fèi)每年都有,稅控是第一次可以全額抵扣
2023-06-11
您好 是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
2021-09-04
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