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老師,社保實際發(fā)放比計提多了1分錢。怎么做分錄呢?

2021-07-22 16:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-22 16:42

你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外支出科目?

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2021-07-22
同學(xué)你好 沖減多計提的
2023-03-30
?你好 ;? ? ? ?那你就補計提;? 借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
2022-09-09
您好,借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,其他應(yīng)付款,銀行存款。 多了少了以后沖減即可。不影響。 將個人社保部分按工資申報個稅。
2020-11-03
您好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2021-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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