你好這個可以申報,這個是應(yīng)交稅費是包括別的稅
老師,我申報的增值稅報表進(jìn)項稅和銷項稅沒錯是不用交稅的,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費和這個差額是我們的個稅金額,這個資產(chǎn)負(fù)債表申報出去對嗎
老師你好:我在申報增值稅季報,我們進(jìn)項稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費的借方余額)那么增值稅及附加稅費申報表中的進(jìn)項稅額還需要填嗎?
請問:我們9月份只有進(jìn)項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師你好,請問下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費的期末余額是不是就是我們本期應(yīng)交增值稅的那個金額,如果報表的金額和增值稅申報表的本期應(yīng)納稅額不一致,是賬做錯了嗎
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
好的,可是我的現(xiàn)金流量表又不對了
這個現(xiàn)金流量是各項稅費不對? 這個是不包括個稅,
我讓軟件公司的老師給我重新設(shè)置了,現(xiàn)在好了
那就好我先回復(fù)別的學(xué)員了
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了