同學你好 你上面不是說進項借方沒進去嗎
我想問一下資產負債表不平,進項大于銷項,進項稅額在負債表里面的其他流動資產,怎么辦,入錄沒有問題,科目也沒有問題,右邊的應交稅費金額也不對
我把沒有認證的專票做到了應交稅費-待認證進項稅額里,這個稅額是不是不會在資產負債表里提現出來呢?
老師你好:我在申報增值稅季報,我們進項稅額只有待認證的金額,也就是說資產負債表中有應交稅費的負數金額(即應交稅費的借方余額)那么增值稅及附加稅費申報表中的進項稅額還需要填嗎?
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應付稅費——應交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產負債表里怎么沒計算進去,現在資產負債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結轉的憑證沒做?
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數,是怎么回事啊
老板名下多個公司和1個個體戶,法人不是同一個人,個體戶長期只有一個客戶,客戶每月只用銀行承兌結算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進個體戶的賬戶,這種有風險嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應商已按照采購要求購買了競爭性磋商文件。老師這句啥意思
老師,我們單位與另一個單位簽了技術外圍協議,雇的7個人用給他們報個稅嗎?
老師,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本來 C公司要付30萬的費用,卻用B公司的賬戶付款了,開的發(fā)票都是C公司的,這個怎么做賬,怎么寫說明???
請問小規(guī)模納稅人每月要計提增值稅嗎?,還有所得稅費用怎么算的,要計提嗎?
老師 公司是個體戶查賬征收,9月份收入50萬 銷售貨物,客戶群體都是自然人,客戶都不需要發(fā)票,做賬時計入主營業(yè)務收入 并且計提了增值稅,9月份銷售的商品都沒有開發(fā)票 在稅務上有啥影響沒呢
老師,晚上好,請問:我剛剛把2025年會計繼續(xù)教育考試完,下載了合格證,但進我個人的繼續(xù)教育記錄里卻還看不到我今年的記錄,這個是還需要自己去會計局錄信息嗎?還是過幾天,系統就自動同步了?
注冊旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷的嗎
我之前問了一下,回復說是:如果當月只有進項沒有銷項,月底可以不用結轉借方余額,但是不結轉是否會造成資產負債表的兩邊不平呢?
同學你好 這個不會呀
我把資產負債表和科目余額表的科目金額對了一遍,是因為資產負債表里把應交增值稅—進項稅額的借方余額計入了其他流動資產這個項目里,所以就左邊比右邊正好多了這個進項稅額的借方余額
同學你好 那是你軟件取數問題
目前,我的資產負債表里的應交稅費的期末余額跟科目余額表里的應交稅費的期末余額是一致的,但資產負債表里的左邊的其他流動資產的期末余額又有個進項稅額的金額在里面,所以資產負債表的左邊與右邊差異正好多這個進項稅 額的金額
同學你好 那你直接做分錄結轉 應該是你軟件問題
那以后就不管當月有沒有進項或是銷項,只要有余額月底就結轉到應交稅費—未交增值稅這個科目 里,是嗎?
同學你好 對的 是這樣的
我感覺我這個還不是結轉的問題,因為現在的情況是:科目余額表的應該稅費的貸方余額和資產負債表里的應該稅費的金額是一致的,不平的原因就是:資產負債表里的其他流動資產的期末余額顯示的是進項稅額的金額,如果沒有這個金額,左右兩邊就是平的
你這個就是軟件取數問題