同學(xué),你好,會在應(yīng)交稅費(fèi)科目下體現(xiàn)。
你好 老師 做賬的時(shí)候 本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入庫了 但是沒認(rèn)證稅額放在了“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”那在資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)稅額 會體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目里面嗎?
我把沒有認(rèn)證的專票做到了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,這個(gè)稅額是不是不會在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來呢?
老師 如果我當(dāng)月專票沒認(rèn)證,走了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目 月末結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證。我做到待認(rèn)證科目里,打算以后用多少認(rèn)證多少,待認(rèn)證科目里的數(shù)額是不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的吧
老師,我有一張234.69待認(rèn)證的發(fā)票稅額,然后不知道為什么這筆款體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi),可是這筆稅額我還沒認(rèn)證不應(yīng)該出現(xiàn)在這里
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
為什么我的沒有在應(yīng)交稅費(fèi)下提現(xiàn)呢?
同學(xué)你好,這個(gè)和自己財(cái)務(wù)軟件有關(guān)系,可能公式?jīng)]有設(shè)置好