你好,報(bào)表沒有重分類,重分類了之后,它就體現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的。
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
你好 老師 做賬的時(shí)候 本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入庫了 但是沒認(rèn)證稅額放在了“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”那在資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)稅額 會(huì)體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目里面嗎?
我把沒有認(rèn)證的專票做到了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,這個(gè)稅額是不是不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來呢?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因?yàn)槭亲鍪止べ~所以很疑惑
老師總賬就是一個(gè)總數(shù)嗎,
老師 稅務(wù)局下發(fā)的15號(hào)文件發(fā)一下吧
老師建筑行業(yè)在注冊(cè)地開發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問一下銀行利息計(jì)入什么科目
老師您好!請(qǐng)問酒店會(huì)計(jì)怎么做賬?。?/p>
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開始提過一點(diǎn)折舊,因后來一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來都沒提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬,現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
你看一下你報(bào)表有自動(dòng)重分類的功能吧。
什么意思?那我要怎么操作
你去你的軟件左上方右上方看下有沒有重分類。
沒有重分類,就這樣就可以了,不用調(diào)整。
自動(dòng)分類后應(yīng)交稅費(fèi)就是0
那說明你貸方?jīng)]有余額。
可是我貸方是有數(shù)字的,我就想這一筆沒體現(xiàn)
那你選擇報(bào)表重分類 選擇明細(xì)分類
我也是重分類了,但是還是沒什么變化
那這個(gè)不清楚了,你問一下你軟件售后吧,重分類它有兩種,一種是總的余額重分類,還有一種是明細(xì) 你這個(gè)是選擇的前一種
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。