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老師你好,請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是不是就是我們本期應(yīng)交增值稅的那個(gè)金額,如果報(bào)表的金額和增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅額不一致,是賬做錯(cuò)了嗎

2023-09-12 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 17:36

您好,對(duì)的,那樣的話就是走錯(cuò)了

頭像
快賬用戶2914 追問 2023-09-12 17:38

那請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多的情況,是計(jì)入待認(rèn)證抵扣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-12 17:39

嗯對(duì),計(jì)入這個(gè)待認(rèn)證

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您好,對(duì)的,那樣的話就是走錯(cuò)了
2023-09-12
你好? 資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”按賬戶余額填寫。一般包括增值稅、個(gè)稅、所得稅、附加稅等?!皯?yīng)交稅費(fèi)”貸方余額填正數(shù),借方余額填負(fù)數(shù)。如果沒有,填0即可,不一定非要有數(shù)。如果本月應(yīng)交數(shù)和已交數(shù)相等,這個(gè)賬戶就沒有余額,為0。只有應(yīng)交未交或多交了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)欄目才有數(shù)。 應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列;如為借方余額,應(yīng)以“一”號(hào)填列。資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)金額,是科目的總金額。在應(yīng)上繳款項(xiàng)表可以羅列個(gè)稅款的明細(xì)總數(shù)。 應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)如下:所得稅;增值稅;消費(fèi)稅;城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅;車船稅;資源稅;房產(chǎn)稅;城鎮(zhèn)土地使用稅等。
2023-01-12
同學(xué)你好,如果沒有其他稅費(fèi)的話,增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額,就應(yīng)該等于財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額。
2022-07-09
您好 請(qǐng)問期末有沒有個(gè)人所得稅之類的沒有繳納 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)欄目包括很多稅種的
2024-06-28
您好,對(duì)的,這個(gè)是一樣的哈
2023-10-20
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