您好,對的,這個是一樣的哈
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末數(shù)是否等于增值稅申報表期末留抵稅額?
兩張截圖中,都是年末數(shù)據(jù),增值稅申報表的期末留抵稅額是不是應(yīng)該和臺賬上的應(yīng)交稅費~未交增值稅的數(shù)據(jù)是一樣的
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),表示有留抵稅金,但是和增值稅申報表的留抵稅金不一致,需要怎么調(diào)整?怎么樣做個會計分錄
請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費是不是和申報增值稅表中的期末留抵稅額一樣的?
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機(jī)械,個人需要給公司代開勞務(wù)費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費,現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報,還可以更改進(jìn)項稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
那我對不上啊
上邊差額看一下吧
這個對不上
你做賬是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師說進(jìn)項多就不用結(jié)轉(zhuǎn)
那就是不一樣了,因為是結(jié)轉(zhuǎn)了才會一樣
那我把資產(chǎn)負(fù)債表這個申報上去有關(guān)系的嗎
這個是不影響的,你好的
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心