你好這個(gè)最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制按月做收入比較好, 這樣符合準(zhǔn)則,,?確認(rèn)收入:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款 你這個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了,借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師。我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)員付的款,我是按服務(wù)期,分期確認(rèn)收入的,比如6月份的,10個(gè)學(xué)員報(bào)名,每個(gè)人金額是8000,服務(wù)期是16個(gè)月。收款時(shí)我借銀行存款80000,貸預(yù)收賬款80000 我確認(rèn)6月份收入時(shí)候 借預(yù)收賬款5000 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額(是怎么計(jì)算???) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額又是多少???
老師,我們是幼兒園,收到學(xué)費(fèi),借:銀行 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款 老師,在確認(rèn)第二季度的收入時(shí),有幾個(gè)人交了三年月份的(應(yīng)該按每個(gè)月是多少),我全放在第二季度了確認(rèn)收入了,提前申報(bào)了,這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧?
老師,我9月預(yù)收了3個(gè)月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開(kāi)了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -簡(jiǎn)易計(jì)稅 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的。 等10月11月12月做賬時(shí)分別確認(rèn)這3個(gè)月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師好!我們?cè)?月份收到的租金收入是150萬(wàn)(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請(qǐng)問(wèn)收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時(shí):借:預(yù)收賬款 25萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25萬(wàn) 每個(gè)月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
老師 有兩個(gè)問(wèn)題 1.23年第三季度多確認(rèn)了200元預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款200 貸:現(xiàn)金200 今年做調(diào)整分錄 是做反方向分錄嗎 2、24年1月份存23年第三季度的現(xiàn)金 多存了200是不是去銀行取出200備注沖銷營(yíng)業(yè)收入
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的二級(jí)科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個(gè)科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開(kāi)給個(gè)人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報(bào)稅,還需要做什么
公司支付購(gòu)買(mǎi)減速機(jī)600元計(jì)入制造費(fèi)用什么科目呢
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒(méi)有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開(kāi)票了,但是有尾款不給我們錢(qián)了,進(jìn)入了營(yíng)業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來(lái)適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問(wèn),員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買(mǎi)的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無(wú)形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
我們是民非企,免稅的
我知道你們享受的是免稅,但是這個(gè)做賬最好是還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制比較好。
你沒(méi)有分開(kāi),對(duì)你這個(gè)申報(bào)沒(méi)有影響。
但是已經(jīng)申報(bào)第二季度的了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有誤
沒(méi)關(guān)系吧?算了吧,報(bào)多點(diǎn),稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么的
申報(bào)是按確認(rèn)的收入報(bào)的
是的,你多報(bào),也不會(huì)說(shuō)啥,實(shí)際上沒(méi)有啥影響。你可以7月負(fù)數(shù)沖掉,申報(bào)3季度時(shí)候按改之后本年累計(jì)數(shù)去申報(bào)
不用沖吧,最后一個(gè)月少報(bào)就可以了
你不沖也可以。這個(gè)
如果問(wèn)的話,就說(shuō)是那個(gè)學(xué)生補(bǔ)繳納之前的,所以提前攤銷了
是吧老師
這個(gè)一般不會(huì)問(wèn),可以,要是問(wèn)可以按你說(shuō)
和老板怎么解釋???
我不能說(shuō)我做錯(cuò)了呀
你們老板還問(wèn)?那這個(gè)只能按實(shí)際說(shuō),老板查單子不?查你這個(gè)說(shuō)謊到時(shí)候?qū)δ阌∠蟛缓冒。?
按實(shí)際說(shuō)這個(gè)多做不影響,都不會(huì)交稅,不影響,
是出納查,什么都會(huì)和法人說(shuō),夠討厭
那我怎么說(shuō),反正說(shuō)到是我對(duì)的
問(wèn)為啥突然一個(gè)人的學(xué)費(fèi)提前確認(rèn)了1年的收入
那你這樣子,你這邊先掌握主動(dòng)權(quán),你直接跟老板說(shuō)一下,你這地方做錯(cuò)了。一次確定一年收入,不過(guò)后果說(shuō)下不影響,
一般不會(huì)影響你的交稅,老板都不會(huì)說(shuō)什么的。
因?yàn)槭浅黾{那邊報(bào)告,所以你這邊只能按實(shí)際說(shuō)才可以,如果你不按實(shí)際老板不懂,她會(huì)覺(jué)得你這個(gè)人不咋地,到時(shí)候等出納報(bào)告會(huì)對(duì)你印象不好的
等發(fā)現(xiàn)了再說(shuō)吧,現(xiàn)在不想說(shuō)
你就說(shuō)你沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制做。
我已經(jīng)離職了,也不會(huì)再回去了。只是幫做兩個(gè)月的賬。
其他的都按,為啥單獨(dú)一個(gè)人的不按?
就說(shuō)以為他是欠款,現(xiàn)在補(bǔ)繳納的,所以攤銷以前的
給你工資都發(fā)沒(méi)?沒(méi)有還是主動(dòng)說(shuō)下免得出納打小報(bào)告,老板這個(gè)為由扣你工資
等發(fā)了工資再說(shuō)
其實(shí)就說(shuō)繳納之前的學(xué)費(fèi),所以攤銷了
一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)
不用主動(dòng)說(shuō)
但是出納收款這個(gè)收款應(yīng)該他都有寫(xiě)收幾時(shí)學(xué)費(fèi),有備注這個(gè)說(shuō)不過(guò)去吧。