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老師 有兩個問題 1.23年第三季度多確認了200元預收賬款 借:預收賬款200 貸:現(xiàn)金200 今年做調(diào)整分錄 是做反方向分錄嗎 2、24年1月份存23年第三季度的現(xiàn)金 多存了200是不是去銀行取出200備注沖銷營業(yè)收入

2024-01-17 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-17 12:52

你好,對的 第二個那你是多做了收入,如果是的話可以

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快賬用戶2708 追問 2024-01-17 12:52

我存現(xiàn)金了 備注存10到12月營業(yè)收入 還沒入賬

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齊紅老師 解答 2024-01-17 12:53

收入是多少,你多存在這個200不包含收入的話,你就不要做收入。

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你好,對的 第二個那你是多做了收入,如果是的話可以
2024-01-17
您好 問題1:其他應付賬款的資金與老板商量若他同意可以也轉(zhuǎn)到實繳資本金中 問題2:總注冊資本金是200萬元,在掛賬是先做了借:其他應收賬款—老板 200萬元 貸:實收資本 200萬元,借:銀行存款16萬 貸:其他應收賬款 16萬 這樣做分錄不合規(guī)? 認繳200萬的時候不需要做分錄 實際收到投資款才需要寫分錄 問題3:老板在4月份交的這16萬注冊資本金如果是銀行轉(zhuǎn)賬備注了投資款 不需要出納寫收據(jù)(暫時沒出納,我做賬并兼出納工作),不需要去工商局備案出具出資證明
2024-05-22
你這個并沒有影響利潤,所以說匯算清繳不會受這個影響的。
2022-05-16
您好,1.他們更正申報了2023年也是可以反結(jié)賬的 2.重復入賬就沖回一個分錄 借:庫存商品 (負) 代抵扣進項稅額(負) 貸:應付賬款(負) 3.是的,存貨還沒有賣出去呢,沒有變成主營業(yè)務成本
2024-06-24
同學你好 你的問題是什么
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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