同學(xué)你好,如果不設(shè)其他應(yīng)付款,可以 用其他應(yīng)收款的;
老師,支付員工墊付的款項(xiàng),貸:其他應(yīng)付款一員工對(duì)嗎?
公司承擔(dān)員工的租金費(fèi)。分錄這樣做,可以嗎? 計(jì)提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報(bào)銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
老師,王老板借員工5萬買鋼材,借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-員工,還款給員工時(shí)是楊老板還款,借:其他應(yīng)付款-員工,貸:其他應(yīng)付款-楊老板,可以這樣嗎
老師好,老板通過微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工,員工再去支出,不是每次轉(zhuǎn)多少,花多少的,有時(shí)候有結(jié)余,有時(shí)候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點(diǎn)? 借:其他應(yīng)收款—甲員工 貸:其他應(yīng)付款—老板 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用***** 貸:其他應(yīng)收款—甲員工?
老師你好,我公司先為個(gè)別員工墊付社會(huì)保險(xiǎn),年底在問這些員工收回墊付款,我直接把墊付的個(gè)人負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)記到其他應(yīng)付帳款借方,年底員工交回墊付款我計(jì)入其他應(yīng)付款貸方可以么?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)?
同學(xué)你好,員工墊付 的分錄是如何做的呢;
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款一員工
同學(xué)你好 支付墊付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款等;