您好 應(yīng)納稅所得額62685-6*3000-5155=39530 個(gè)人所得稅=39530*0.1-2520-450=983
8月個(gè)稅申報(bào):填寫(xiě)本期收入里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)成扣繳社保后的金額,社保沒(méi)填寫(xiě)。應(yīng)交個(gè)稅22.77。實(shí)際應(yīng)該扣繳22.78元,現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了,要如何調(diào)整修改?
這個(gè)工資個(gè)稅怎么算的呢?如果每個(gè)月發(fā)8千元,社保525,元住房公積金200元,沒(méi)有其他的扣除項(xiàng)目了,每個(gè)月要交多少錢(qián)的個(gè)稅呢?
工資薪金累計(jì)數(shù)至六月止為62685元,扣社保費(fèi)5155元,已交稅金450元,到8月申報(bào)個(gè)稅,要交多少個(gè)稅
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報(bào),扣個(gè)人所得稅60元,到7月份的時(shí)候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個(gè)數(shù)申報(bào)的,當(dāng)月不用扣個(gè)人所得稅,后面實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候又改為7000元來(lái)發(fā)放,8月份按7000元來(lái)申報(bào),也不用扣個(gè)人所得稅,現(xiàn)在報(bào)9月份的工資薪金,申報(bào)7000元,扣個(gè)人所得稅42.41元,我需要重新補(bǔ)申報(bào)7月份的工資薪金嗎?
老師,工資每月收入4000元,扣社保和公積金1045元,在外勞務(wù)報(bào)酬收入兩筆,分別是18萬(wàn)和15萬(wàn),申報(bào)稅額為50600和41000。另外在另一個(gè)公司,有一筆工資薪金收入,金額是19550元,扣個(gè)稅436.5元。想問(wèn)一下,年終獎(jiǎng)金發(fā)多少,能保證全年交稅10萬(wàn)元,并且保證匯算清繳退稅后稅額保證能交夠10萬(wàn)元。
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
這么多嗎?每月扣除5000那個(gè)怎么計(jì)?
抱歉 我輸入錯(cuò)誤了 實(shí)在對(duì)不起? 把數(shù)字輸錯(cuò)了 實(shí)在不好意思? 62685-6*5000-5155=27530? 27530*0.03-450=375.9? ?
老師,8月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)不是連7月也累計(jì)了嗎,
您入職日期填的幾月份開(kāi)始?
是去年入的
那應(yīng)該是扣除7個(gè)月的7*5000