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老師,我們公司收到貨物沒(méi)收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

2021-07-12 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 22:05

您好, 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:06

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:06

收到了發(fā)票的話,就沖銷(xiāo)之前的分錄,再做正確的分錄

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:07

那收到發(fā)票尼

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:08

借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:08

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(假如是專(zhuān)票的話) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:11

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢?

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:11

是專(zhuān)票,是要先做個(gè)負(fù)數(shù),然后做個(gè)正確的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:12

您好,是的。您也可以不那樣做

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:12

比如說(shuō)之前預(yù)計(jì)10元,現(xiàn)在發(fā)票12元,直接就是補(bǔ)上計(jì)提2元就可以了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:31

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:40

您好,我還想問(wèn)下,搬運(yùn)原材料的運(yùn)費(fèi)要如何做賬

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:40

如果品相很多的話要分開(kāi)分嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:41

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)i則第1號(hào)-存貨》第六條規(guī)定:存貨的采購(gòu)成本,包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購(gòu)成本的費(fèi)用。所以,運(yùn)費(fèi)計(jì)入原材料成本:

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:42

如果存貨品項(xiàng)多的話還需要計(jì)入不同的品相是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:43

您好,是的您理解很不錯(cuò)

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:44

那賣(mài)出去的運(yùn)輸費(fèi)用也是我們出的的話,那這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)品相

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:46

有的時(shí)候發(fā)票來(lái)的不及時(shí),后期發(fā)票才來(lái)的,那運(yùn)費(fèi)需要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:46

您好,我建議是分?jǐn)?,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:46

您好,運(yùn)輸哪個(gè)貨物就入哪個(gè)品種

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:46

剛才說(shuō)錯(cuò)了,不是計(jì)入品相,是結(jié)賬

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:47

但是有的時(shí)候發(fā)票來(lái)的不及時(shí)

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:48

您好,建議1:暫估運(yùn)費(fèi),發(fā)票來(lái)了就沖減。 2:不管運(yùn)費(fèi),比較運(yùn)費(fèi)不占大頭,什么時(shí)候來(lái)發(fā)票,什么時(shí)候做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:48

2種方法隨意您選擇,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:48

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:50

但是第二種,需要算在當(dāng)下的哪個(gè)原材料里面,因?yàn)橛械臅r(shí)候原材料都銷(xiāo)售了,也都收到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:51

您好,那就選擇第一種,適合貴公司的就可以

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快賬用戶(hù)7708 追問(wèn) 2021-07-12 22:53

暫估如何做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:54

借:原材料/費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款

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您好, 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2021-07-12
沒(méi)有收到發(fā)票的話,先暫估入賬,收到發(fā)票與暫估無(wú)差別的話,直接附在暫估憑證后,有差別的話,再紅沖暫估分錄,重新根據(jù)發(fā)票做賬。
2022-07-08
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。 可以
2021-09-16
您好! 借:應(yīng)收賬款 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-01-05
您好 借在途物資。貸銀行存款。
2021-03-10
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