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老師您好,我們是物業(yè)公司,請問我開完了發(fā)票,沒有收到款,賬務(wù)處理怎么做那,是普通發(fā)票

2020-09-13 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 19:27

您好 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 19:28

哦,那老師,這個摘要怎么寫哪

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齊紅老師 解答 2020-09-13 19:29

開具普通發(fā)票未收到款項

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 19:31

摘要就寫,開具普通發(fā)票未收到款項嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-13 19:34

是的 可以這樣寫摘要

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 19:43

哦,那在收到賬款時的賬務(wù)處理怎么做呀,摘要怎么寫哪?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 19:44

收到物業(yè)費入賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 19:51

老師我再問一下,不是一天開的發(fā)票可以一起入賬那

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齊紅老師 解答 2020-09-13 19:53

不是一天開的發(fā)票可以一起入賬

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 20:02

老師可不可以,等到收到賬款時再直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:13

款項也是開具發(fā)票當(dāng)月收回么?

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快賬用戶4351 追問 2020-09-13 20:15

款項是當(dāng)月收回的

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-13 20:17

當(dāng)月收回的話 可以這樣寫分錄

頭像
快賬用戶4351 追問 2020-09-13 20:42

好的,謝謝老師了

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-13 20:47

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

頭像
快賬用戶4351 追問 2020-09-13 20:49

謝老師的幫助,感恩有你們

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-13 20:58

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-09-13
您好 借在途物資。貸銀行存款。
2021-03-10
你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-10-10
你好.開發(fā)票可以計入應(yīng)收賬款,實際收到錢在沖
2020-09-12
還能收到嗎?如果收不到,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2020-04-23
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