借預(yù)付賬款,貸銀行存款,你當(dāng)月用多少做多少就可以的。
老師,小規(guī)模,酒店行業(yè),請(qǐng)問,我們把一處房產(chǎn)租給對(duì)方,在電費(fèi)這一塊,對(duì)方自己交,開不了發(fā)票,所以和我們協(xié)商由我們給幫對(duì)方交電費(fèi),然后對(duì)方把電費(fèi)給我們,但是需要我們給對(duì)方開具電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
老師請(qǐng)問一下 我們預(yù)繳了5000的電費(fèi),然后物業(yè)公司一次性把5000的發(fā)票開給我們了。但是我們電費(fèi)還沒用完,請(qǐng)問老師這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問一下我們是物業(yè)公司,小區(qū)物業(yè)費(fèi)我們繳納了然后收到發(fā)票怎么做賬吖
請(qǐng)問老師,物業(yè)要求公司預(yù)存電費(fèi)10000元,我們付款10000后物業(yè)直接就開了10000元的電費(fèi)發(fā)票給我們,那我這個(gè)帳要怎么做?
老師,請(qǐng)問一下,我公司電費(fèi)是交給物業(yè)公司的,因?yàn)樨S水期返電費(fèi),返的電費(fèi)要比3月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)還多,物業(yè)公司說3月就不開票,把電費(fèi)抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請(qǐng)問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
開的專票,還有稅的。我怕到時(shí)候這個(gè)沒有攤好會(huì)有差異
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
我們沒有開設(shè)預(yù)付賬款這個(gè)科目 是不是直接做到應(yīng)付賬款-XX-電費(fèi),貸;銀行存款。然后我這個(gè)月比如用了1000,我就做沖1000的應(yīng)付賬款?這個(gè)稅款也一起沖?那這個(gè)發(fā)票要抵扣的話只能等5000沖完了才抵扣是嗎?
你好,你的增值稅可以一次抵扣的,增值稅不用沖的。
借應(yīng)付賬款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款。
然后用了1000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款1000。
哦哦 那就是我借:應(yīng)付賬款-XX 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 實(shí)際用了電費(fèi)的時(shí)候 借:制造費(fèi)用-電費(fèi)或者管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-XX 是這樣做嗎老師?
可以的,可以這么做。
好的 謝謝老師
老師 我們買了一臺(tái)攻絲機(jī) 金額是2774.34元 請(qǐng)問這個(gè)算不算固定資產(chǎn)?不算的話做到制造費(fèi)用里面還是做到哪里?
好,可以做固定資產(chǎn)的,也可以直接做到制造費(fèi)用,制造費(fèi)用可以寫二級(jí)科目資產(chǎn)的名字。
那這個(gè)直接計(jì)入制造費(fèi)用,這個(gè)需要分?jǐn)倖幔窟€是直接就近成本了?
你好,直接做到制造費(fèi)用就不需要分?jǐn)偭恕?
那這個(gè)月成本會(huì)不會(huì)很高?還買了2個(gè)儲(chǔ)氣罐單價(jià)也1500多 這個(gè)也直接進(jìn)制造費(fèi)用嗎?
好,制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去, 生產(chǎn)成本有完工入庫的才結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,沒有入庫的做到生產(chǎn)成本掛賬就可以的,下一個(gè)月可以繼續(xù)使用。
好的 好的,老師那我們買的儲(chǔ)氣罐也計(jì)入制造費(fèi)用里面還是機(jī)物料消耗里面?
制造費(fèi)用易耗品 里面的。
好的,老師一般機(jī)械設(shè)備多少金額的算固定資產(chǎn)?
你好,2000或者是3000以上都可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。