你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,你消費(fèi)了之后再做成本費(fèi)用。
老師,買了10000元的購(gòu)物卡,給財(cái)務(wù)的只有一張10000元的發(fā)票,卡應(yīng)該是送人了,做賬時(shí)直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,這個(gè)沒(méi)掛預(yù)付賬款,是不是要做納稅調(diào)增
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)要求公司預(yù)存電費(fèi)10000元,我們付款10000后物業(yè)直接就開(kāi)了10000元的電費(fèi)發(fā)票給我們,那我這個(gè)帳要怎么做?
老師,我們公司店鋪的電費(fèi)是歸物業(yè)管,交了電費(fèi)后發(fā)票是開(kāi)給物業(yè)公司的,這樣的話電費(fèi)我們就沒(méi)有發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)給物業(yè)的電費(fèi)單我們能入賬嗎?
老師,我們公司不跟物業(yè)續(xù)租,22年充值跟今年充值的電費(fèi)要退費(fèi),物業(yè)沖紅了1.5萬(wàn)的票給我們,然后開(kāi)具了8000多的票,退回六千塊,這要怎么做賬呢?今年充值5000元,22年充值10000元
老師,您好,公司名下沒(méi)有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買材料,能開(kāi)專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
那進(jìn)項(xiàng)稅額也先不抵?
你好,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?需要抵扣,借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸,銀行存款。
后繼拿天消費(fèi)單,再按單上的金額的不含稅金額沖減預(yù)付款?我還第一次見(jiàn)這樣掛預(yù)付款的
對(duì)的,是的,是這么做的。