這個(gè)要看你們當(dāng)時(shí)是做的什么憑證?

現(xiàn)如今公司不租場(chǎng)地了,物業(yè)公司也同意退部分費(fèi)用回來(lái),之前的全年物業(yè)費(fèi)1774.5元被我九月份的時(shí)候一次性作為費(fèi)用做賬報(bào)稅了!我是小規(guī)模,現(xiàn)在他們答應(yīng)退回1100,物業(yè)公司是上市公司,他們給我開(kāi)的是專票,現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來(lái)的賬該怎么改,具體如何操作呢?對(duì)方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉(zhuǎn)674.5給他們呢?因?yàn)楹竺嫠麄兪情_(kāi)674.5的正確票給我的對(duì)吧
2018年我們開(kāi)給客戶5萬(wàn)的房租及物業(yè)管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票 ,跟我們打完官司法院我們賠付46000元的房租以及裝修費(fèi),我本來(lái)想讓對(duì)方申請(qǐng)發(fā)票紅沖,對(duì)方已認(rèn)證,不肯給我們操作,他說(shuō)紅沖完他們就要交稅了,這種不配合的話,我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開(kāi)了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開(kāi)增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請(qǐng)問(wèn)紅沖發(fā)票和重開(kāi)發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開(kāi),現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開(kāi)展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開(kāi)紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議


當(dāng)時(shí)做的是:借:銷售費(fèi)用-水電費(fèi) 1萬(wàn),貸:銀行存款 1萬(wàn)。今年的是:借:管理費(fèi)用 電費(fèi) 5千 貸:銀行存款5千
你好,這樣的話,你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
不需通過(guò)以前年度損益去做么?
你好,上面說(shuō)了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
我的做法是,今年的直接做負(fù)數(shù),前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅有點(diǎn)麻煩。不知道怎么做
你好,是的。你要更正申報(bào)之前的匯算清繳。 所以才叫你直接做到今年的
好的,謝謝哈。辛苦老師了。
你好,不用客氣的了。