您好,是可以的,謝謝
老師,對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開(kāi)具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶(hù)的部分30%款項(xiàng),但是我們沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我能將供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)給客戶(hù)貨,供應(yīng)商貨給我們了,還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我們這個(gè)月準(zhǔn)備把貨給客戶(hù),我們?cè)跊](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票
我們是小規(guī)模電商,供應(yīng)商跟我們的合作是一件代發(fā),現(xiàn)在我們貨款已經(jīng)給供應(yīng)商結(jié)款了,但是供應(yīng)商沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們的手入是客戶(hù)下單款進(jìn)入我們的賬戶(hù),這一系列的賬怎么做,具體分錄是什么
我們是小規(guī)模電商,供應(yīng)商跟我們的合作是一件代發(fā),現(xiàn)在我們貨款已經(jīng)給供應(yīng)商結(jié)款了,但是供應(yīng)商沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們的手入是客戶(hù)下單款進(jìn)入我們的賬戶(hù),這一系列的賬怎么做,具體分錄是什么
你好,給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,收稅點(diǎn)的那種,另外還幫客戶(hù)找了個(gè)供應(yīng)商,供應(yīng)商也給開(kāi)了發(fā)票。結(jié)果供應(yīng)商的稅點(diǎn)款也轉(zhuǎn)給了我們。假如我們收的稅點(diǎn)是800元,供應(yīng)商應(yīng)該收稅點(diǎn)200元。我們收到了稅點(diǎn)款1000元。我們內(nèi)賬應(yīng)該怎么做?后期會(huì)把供應(yīng)商的稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。我就想問(wèn)這個(gè)1業(yè)務(wù)怎么做分錄合適?謝謝你了
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
這個(gè)有什么依據(jù)么,我怕審計(jì)查的時(shí)候說(shuō),未確認(rèn)銷(xiāo)售收入,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好,這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn),那您的發(fā)票就放著?